众兴菌业:监事会关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见
内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司建立完善内控并有效执行,以关联交易等为关键点[1] - 加强内控制度执行力保证体系完整性和可操作性[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确[1]
内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司建立完善内控并有效执行,以关联交易等为关键点[1] - 加强内控制度执行力保证体系完整性和可操作性[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确[1]