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奥赛康:监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见
奥赛康奥赛康(SZ:002755)2024-04-28 07:38

内部控制 - 公司董事会对2023年度内控自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表意见[1] - 公司有完善治理结构和内控体系[1] - 2023年内控体系规范有效无违规[1] - 自评报告反映内控实际情况[1] 其他 - 监事会意见日期为2024年4月26日[2][3] - 监事陈靖、薛红芳、赵砚荣签名[3]