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奥赛康:内部控制自我评价报告
奥赛康奥赛康(SZ:002755)2024-04-28 07:41

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额超90%[4] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[12]