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美亚光电:审计委员会关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见
美亚光电美亚光电(SZ:002690)2024-03-29 08:35

内部控制 - 审计委员会认为《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观全面反映内控情况[1] - 审计委员会同意将报告提交董事会审议[1]