皓宸医疗:董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
审计情况 - 公司聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构,出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 控制权问题 - 公司第一大股东执行事务合伙人与北京首拓融汇存在控制权争议并诉讼,实际控制人可能变更[1] - 截至报告披露日,控制权事项未确定,生产经营正常[4] 应对措施 - 公司督促汇垠日丰及相关方推进控制权变更,消除强调事项影响[4]
审计情况 - 公司聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构,出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 控制权问题 - 公司第一大股东执行事务合伙人与北京首拓融汇存在控制权争议并诉讼,实际控制人可能变更[1] - 截至报告披露日,控制权事项未确定,生产经营正常[4] 应对措施 - 公司督促汇垠日丰及相关方推进控制权变更,消除强调事项影响[4]