Workflow
皓宸医疗:皓宸医疗科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
皓宸医疗皓宸医疗(SZ:002622)2024-04-28 08:18

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[11] 内部控制 - 审计认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 董事会认为评价基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[10] - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[13] - 2023年重大投资内控遵循合法等原则[14] - 制定采购与付款管理制度保障业务合规[14] - 建立全面人力资源管理制度[13] - 2023年无应披露未披露关联交易[18] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[22] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 采取完善公章管理等措施加强内控管理[26] 产业格局 - 公司形成“口腔医疗服务 + 实业制造”双主业格局[12] 法律案件与资产处理 - 金海棠案件要求被告支付3.6234306539亿元回购价款,公司承担连带保证责任[23] - 2023年12月6日收到变卖抚顺银行2.27亿元股权裁定[24] - 部分子公司股权及资产被查封冻结,正协商解决[25]