松芝股份:内部控制审计报告
松芝股份松芝股份(SZ:002454)2024-04-28 07:44

审计相关 - 审计公司为中兴财光华会计师事务所[3] - 审计对象为松芝股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月26日[9] 责任划分 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是松芝股份董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 松芝股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]