中远海科:2023年度内部控制审计报告
中远海科中远海科(SZ:002401)2024-04-02 12:47

内部控制相关 - 审计公司对中远海科2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有局限性和不能防错可能性[6] - 审计公司认为公司在该日保持有效财务报告内控[7]