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梦洁股份:内部控制审计报告
梦洁股份梦洁股份(SZ:002397)2024-04-28 08:21

内部控制相关 - 审计公司对梦洁股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[2] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[3] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[4] - 审计公司认为梦洁股份该日重大方面保持有效内控[5]