天原股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构相关 - 公司2023年聘任信永中和为财务报表和内部控制审计机构[3] - 信永中和合伙人245人,注册会计师1656人,超660人签过证券审计报告[2] 审计意见相关 - 信永中和认为公司2023财报编制合规,公允反映财务状况等[5] - 信永中和认为公司保持有效财务报告内控并出具无保留意见[5] 审计会议相关 - 2023年12月25日召开审前沟通会议[6] - 2024年3月26日召开工作沟通会议[6] - 2024年4月8日审计委员会通过2023年报议案并提交董事会[7]