中天服务:内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报超营收或资产总额5%[9] - 重要缺陷为超3%但小于5%[10] - 一般缺陷小于3%[11] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[3] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[5]