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永顺泰:2023年12月31日内部控制审计报告
永顺泰永顺泰(SZ:001338)2024-04-18 10:24

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有风险,推测未来有效性有不确定性[5] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]