新大陆:监事会关于公司2023年年度报告有关事项的审核意见
财报合规 - 监事会认为2023年年度报告程序合规,内容真实准确完整[1] 内控管理 - 公司2023年加强内控管理,提升管理和风控能力[2] - 监事会认为内控评价报告全面真实反映内控实际情况[2] 利润分配 - 监事会同意2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项[2] 会计政策 - 监事会同意本次会计政策变更,认为合理且对财报无重大影响[3]
财报合规 - 监事会认为2023年年度报告程序合规,内容真实准确完整[1] 内控管理 - 公司2023年加强内控管理,提升管理和风控能力[2] - 监事会认为内控评价报告全面真实反映内控实际情况[2] 利润分配 - 监事会同意2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项[2] 会计政策 - 监事会同意本次会计政策变更,认为合理且对财报无重大影响[3]