钱江摩托:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江钱江摩托股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上年度合并财报总资产1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失金额≥上年度合并财报总资产1%[8] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 保荐机构认为公司重大方面内控有效[16]
内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上年度合并财报总资产1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷资产损失金额≥上年度合并财报总资产1%[8] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][13] - 保荐机构认为公司重大方面内控有效[16]