大亚圣象:内部控制自我评价报告
业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,基准日无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表91.87%,营收占92.56%[6] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[8][9][10]
业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价,基准日无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表91.87%,营收占92.56%[6] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[8][9][10]