ST数源:对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
会议情况 - 2024年4月18日公司召开第八届监事会第十八次会议[2] 审计事项 - 公司2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除[2] - 监事会核查2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项[3] - 监事会同意董事会对2023年度强调事项段中涉及事项的专项说明[3] 后续行动 - 监事会将督促董事会和经营层执行内控审计工作[3]