华联股份:董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况的报告
审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]
审计相关 - 2023年4月26日审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月与致同沟通2023年度年报审计工作[2] - 2024年4月听取致同关键审计事项汇报[2] - 2024年4月查阅致同2023年度审计相关报告[3] - 审计委员会认为致同履职独立、工作规范、报告公允[3]