德展健康:内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对德展健康2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7]
财务审计 - 审计公司对德展健康2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7]