张家界:监事会关于十一届四次暨2023年度监事会相关议案的审核意见
财务审计 - 天职国际为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 风险内控 - 公司健全并改进风险防范和内部控制体系[2] - 监事会认为公司2023年度内控自评全面真实准确[3] 资产减值 - 公司按准则计提2023年度资产减值准备,程序合规[4]
财务审计 - 天职国际为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 风险内控 - 公司健全并改进风险防范和内部控制体系[2] - 监事会认为公司2023年度内控自评全面真实准确[3] 资产减值 - 公司按准则计提2023年度资产减值准备,程序合规[4]