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国药一致:内部控制审计报告
国药一致国药一致(SZ:000028)2024-04-07 07:36

审计相关 - 审计公司为国药集团一致药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]