广钢气体:2023年度内部控制评价报告
内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷,内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[10] - 重点关注高风险领域包括子公司管理、关联交易等[12] 缺陷标准 - 财报内控利润错报重大缺陷为≥利润总额10%等[15] - 非财报内控利润损失占利润总额重大缺陷标准为≥10%等[16] 未来展望 - 公司将继续评估和完善内控,加大宣传培训,推行精细化管控[21]
内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷,内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[10] - 重点关注高风险领域包括子公司管理、关联交易等[12] 缺陷标准 - 财报内控利润错报重大缺陷为≥利润总额10%等[15] - 非财报内控利润损失占利润总额重大缺陷标准为≥10%等[16] 未来展望 - 公司将继续评估和完善内控,加大宣传培训,推行精细化管控[21]