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汇成股份:审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
汇成股份汇成股份(SH:688403)2024-04-19 12:20

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求, 合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,对公司2023 年度会计师事务所认真履行监督职责。现将情况报告如下: 一、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"天健所")对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他 关联方资金占用情况、募集资金存放与实际使用情况进行了核查 并出具了专项说明。 天健所及参与审计工作的人员满足准则要求的独立性要求, 严格遵守职业道德规范,具有较高的专业素养和综合素质。在执 行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 ...