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大全能源:新疆大全新能源股份有限公司2023年12月31日内部控制审计报告
大全能源大全能源(SH:688303)2024-03-29 12:31

审计相关 - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年3月[9]