李子园:浙江李子园食品股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为浙江李子园公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[10]
审计相关 - 审计对象为浙江李子园公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[10]