金桥信息:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
审计机构相关 - 2023年4月25日、5月17日公司同意支付天健2022年度财报审计报酬50万元,内控审计报酬15万元,续聘其为2023年度审计机构[1] - 2023年4月25日,公司董事会审计委员会审议通过续聘天健为2023年度审计机构的议案[3] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日,天健合伙人238人,注册会计师2272人,签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计意见及沟通 - 天健认为公司2023年财报编制合规,反映财务状况和成果,出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会与注册会计师在年报审计前、审计期间就审计范围等事项沟通并提建议[4]