宁水集团:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波水表(集团)股份有限公司2023年内部控制审计报告
财务审计 - 审计宁水集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 宁水集团于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2024年4月13日[10] - 涉及金额为人民币14550.0000万[11]