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锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司2023年度内部控制审计报告
锦和商管锦和商管(SH:603682)2024-03-29 10:03

财务审计 - 审计公司对锦和商管2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为锦和商管于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2024年3月29日[11] - 涉及金额15450.0000万[12]