宁波建工:浙江科信会计师事务所关于宁波建工2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对宁波建工2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计公司信息 - 浙江科信会计师事务所2022年9月获准予执行注册会计师法定业务[12] 注册会计师证书 - 证书编号330000461917发证日期为2003年[15] - 证书编号310000061883发证日期为2019年[18]