会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2023年年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计会稽山公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制审计 - 审计会稽山公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]