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广州港:广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告
广州港广州港(SH:601228)2024-04-08 09:44

财务审计 - 审计广州港2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月7日[11] 责任归属 - 广州港董事会负责内控建立实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[4] 金额数据 - 相关金额涉及6000万元[12]