昊华能源:北京昊华能源股份有限公司内部控制审计报告
昊华能源昊华能源(SH:601101)2024-04-15 11:14

内部控制现状 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 2023年度公司内部控制体系健全且有效运行[24] - 报告期内公司不存在各类内部控制重大和重要缺陷[22][24] 评价范围与标准 - 公司纳入合并报表的控股子公司9个,昊华能源国际(香港)未纳入评价范围[17] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额之比为100%[18] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[20][21] 未来展望 - 2024年公司将设计并运行匹配新经济形势的内部控制体系[24]