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唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
唐山港唐山港(SH:601000)2024-03-28 08:21

财务审计 - 审计公司对唐山港集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司负责对财务报表内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[5]