杭州解百:杭州解百集团股份有限公司内部控制审计报告
杭州解百杭州解百(SH:600814)2024-03-27 07:38

审计事项 - 审计杭州解百公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 时间信息 - 审计报告日期为2024年3月26日[9]