上实发展:上实发展2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 审计上海实业发展股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2024年3月24日[8]
内部控制 - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计信息 - 审计上海实业发展股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2024年3月24日[8]