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山西焦化:山西焦化股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
山西焦化山西焦化(SH:600740)2024-04-22 08:28

审计机构续聘 - 公司续聘致同所为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年3月17日审计委员会审议通过续聘事项[3] - 2023年11月23日收到同意续聘批复[3] 审计工作安排 - 2023年12月7 - 31日开展预审工作[1] - 2023年12月28 - 31日开展存货和固定资产监盘工作[1] - 2024年1月2日正式开展审计工作[1] 审计沟通会议 - 2024年1月16日召开审前沟通会议[4] - 2024年4月12日沟通2023年度审计相关事项[4] 审计评价 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[2] - 审计保持双重独立,人员充足且胜任[6] - 审计报告客观公允反映公司状况[6]