浦东金桥:浦东金桥2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为82.78%,营收合计占比100%[7] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2024年公司将提升内控信息化管理水平[19] - 2024年公司将增强内部监督检查的效用[19] 其他 - 董事长为王颖(已获董事会授权)[20]
业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为82.78%,营收合计占比100%[7] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2024年公司将提升内控信息化管理水平[19] - 2024年公司将增强内部监督检查的效用[19] 其他 - 董事长为王颖(已获董事会授权)[20]