宝光股份:宝光股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告
业绩总结 - 2023年第七届董事会审计委员会召开会议5次,与年审会计师事务所沟通3次[3] - 2023年审计委员会全票审议通过多项报告及议案并提交董事会[6] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会强化事前审核[15] - 2024年加强内审指导和外审沟通协调[15] - 2024年推动内部控制体系建设优化完善[16] 其他新策略 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年确定年度审计计划和进度安排[12] - 2023年审阅审计工作总结及下年度计划[13] - 2023年审议多项制度修订[13] - 2023年督促内审机构工作并制定整改计划[13] - 2023年审查关联交易,认为遵循市场化原则且无违规[14]