红星发展:红星发展2023年度内部控制审计报告书
业绩总结 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 公司认为于2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13][15] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.48%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[18] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内部控制管理制度,抓好关键环节管控和提升[34] 其他新策略 - 公司内部控制设自我评价和内部审计双重监督机制[30][32] - 公司对一般缺陷进行及时整改[30][32]