天坛生物:天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京天坛生物制品股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计天坛生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告于2024年3月27日出具[10] 内控情况 - 公司董事会负责内部控制建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8][9]
审计相关 - 审计天坛生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告于2024年3月27日出具[10] 内控情况 - 公司董事会负责内部控制建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8][9]