ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
审计相关 - 2023年续聘苏亚金诚为财务报告及内控审计机构[1] - 苏亚金诚对2023年度财报及内控有效性审计并出具无保留意见[2] - 董事会审计委员会核查评价苏亚金诚并认可其能力[4] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年报议案[4]
审计相关 - 2023年续聘苏亚金诚为财务报告及内控审计机构[1] - 苏亚金诚对2023年度财报及内控有效性审计并出具无保留意见[2] - 董事会审计委员会核查评价苏亚金诚并认可其能力[4] - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年报议案[4]