东和新材:关于内部控制自我评价报告
东和新材东和新材(BJ:839792)2024-04-26 13:02

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 本年度公司内部控制体系整体运行有效[19] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[8] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[10] 公司治理 - 监事会由三名成员组成[12] - 年度股东大会每年召开一次并规定时间[11] - 公司制定多项制度形成治理框架、规范管理[13][14] 未来展望 - 2024年公司将持续推进内部控制体系建设完善[19]