富士达:大华会计师事务所关于富士达内部控制鉴证报告
富士达富士达(BJ:835640)2024-03-15 12:55

内部控制评价 - 大华会计师事务所对中航富士达2023年12月31日财务报表相关内控有效性鉴证[4] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[16] - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额100%[20] - 内部控制评价涵盖28项业务和管理事项[20] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷有不同差错金额占比及绝对金额标准[21][22] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷有不同经济损失标准[23] 缺陷情况 - 报告期内发现3个缺陷,重大、重要缺陷0个,一般缺陷3个[25] - 整改后基准日无未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[26] 其他说明 - 报告仅供公司披露2023年度报告时使用[10] - 报告期内公司无其他需说明的内控相关重要事项[27]