先达股份(603086)
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先达股份:2024年报净利润-0.26亿 同比增长75%
同花顺财报· 2025-04-22 10:49
财务表现 - 2024年基本每股收益为-0 06元,较2023年的-0 24元改善75%,但仍低于2022年的0 88元 [1] - 每股净资产从2023年的4 61元下降1 74%至2024年的4 53元,较2022年的7 01元显著下滑 [1] - 营业收入从2023年的24 6亿元小幅下降1 67%至24 19亿元,较2022年的31 26亿元下降22 62% [1] - 净利润从2023年亏损1 04亿元收窄至亏损0 26亿元,同比改善75%,但较2022年盈利3 81亿元差距明显 [1] - 净资产收益率从2023年的-4 55%提升71 43个百分点至-1 30%,仍远低于2022年的18 63% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例44 68%,较上期减少553 36万股 [1] - 控股股东王现全持股29 16%未变动,第二大股东王申健持股4%保持稳定 [2] - 陈鸣宇减持525 86万股至3 6%持股比例,中欧时代先锋基金减持100万股至1 15% [2] - 易方达品质动能基金新进持股0 69%,胡汐斐完全退出前十大股东 [2] 利润分配 - 2024年度未实施分红送转方案 [2]
先达股份(603086) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-22 10:49
监事会会议 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 4月29日、8月20日、10月25日分别开会审议议案[2][3] 公司运营情况 - 内部控制制度完善,三会运作规范[5] - 财务体系健全,定期报告内容真实[6] 交易与分配 - 2024年无关联交易及资金占用情况[7] - 2023年度不进行利润分配符合战略[11] 信息披露 - 信息披露真实准确完整及时公平,无内幕交易[12]
先达股份(603086) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-22 10:49
业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效,无重大、重要和一般缺陷[3][4][5][16] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[17] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设,规范制度执行,强化监督检查[19] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准与往年一致[12][13]
先达股份(603086) - 内部控制报告
2025-04-22 10:49
财务报告内控 - 审计先达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 先达股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
先达股份(603086) - 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-22 10:49
人员与规模 - 截至2024年12月31日,公司有合伙人29人,注册会计师91人,签过证券服务业务审计报告的68人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额7268.94万元,审计业务6340.74万元,管理咨询797.30万元,证券业务3434.75万元[1] 客户情况 - 2024年上市公司审计客户16家,同行业13家[1] 风险保障 - 截至公告日,职业责任保险累计赔偿限额5000万元,计提职业风险基金217.58万元[1] 审计人员经验 - 签字项目合伙人等近三年负责签字或复核上市公司及挂牌公司审计报告数家[2][3] 业务开展 - 2024年解决重大会计审计技术问题,无意见分歧,按时完成年报审计[5][7][11]
先达股份(603086) - 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
2025-04-22 10:49
资金安排 - 公司拟用不超45000万元闲置自有资金现金管理[2][5] - 现金管理产品含银行、券商理财等[2][6] 决策相关 - 授权期限至下一年度相关会议决议日[2][5] - 由经营管理层在额度和有效期内决策[8] 风险与措施 - 投资存在市场波动和操作监控等风险[9][10] - 公司采取筛选发行主体等风控措施[11][12]
先达股份(603086) - 关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-22 10:49
审计机构续聘 - 公司2025年4月22日会议7票同意续聘政旦志远为2025年度审计机构[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,政旦志远有合伙人29人,注册会计师91人,签过证券服务业务审计报告的68人[2] - 2024年度政旦志远收入总额7268.94万元,审计业务6340.74万元,管理咨询797.30万元,证券业务3434.75万元[2][3] - 2024年度政旦志远上市公司审计客户16家,同行业13家[4][6] - 2024年度政旦志远上市公司年报审计收费2459.60万元[5] 风险相关 - 截至公告日,政旦志远职业责任保险累计赔偿限额5000万元,2024年末职业风险基金217.58万元[7] - 政旦志远近三年因执业行为受监督管理措施1次,15名从业人员受行政处罚2次等[8] 人员情况 - 拟签字项目合伙人邱俊洲近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告6家[9] - 拟签字注册会计师吴泽娜近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告5家[9] - 拟安排的项目质量复核人员徐强近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告3家[11]
先达股份(603086) - 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-22 10:49
业务规模与品种 - 公司拟开展不超20,000万美元或等值外币外汇套期保值业务[2][6] - 业务品种含远期结售汇等金融衍生产品或组合[2][5] - 业务主要涉及美元[5] 业务审议与期限 - 业务已通过董事会和监事会审议,待股东大会审议[2][7] - 交易期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开[7] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8][9] - 成立委员会关注动态调整策略[10] - 制定制度规范操作和风控[10] - 只与有资格机构交易控履约风险[10]
先达股份(603086) - 董事会关于前期会计差错更正的说明
2025-04-22 10:49
会计科目调整 - 公司将在2024年年度报告调整营收、成本、净利润等科目[1] 数据更正 - 负债总额更正后为13.1235564133亿元[2] - 递延收益更正后为1643.167386万元[2] - 股东权益总额更正后为20.0493935169亿元[2] - 未分配利润更正后为12.7959133534亿元[2] - 营业收入更正后为24.6037222858亿元[2] - 营业成本更正后为21.7400474772亿元[2] - 其他收益更正后为912.317272万元[2] - 净利润更正后为 - 10143.51667万元[2] 事项决议 - 董事会同意本次会计差错更正事项[5]
先达股份(603086) - 监事会关于前期会计差错更正的说明
2025-04-22 10:49
山东先达农化股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")收到山东证监局出具的《关 于对山东先达农化股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2025〕1 号)(以 下简称"《决定》"),针对《决定》中所指出的"2023 年年度报告相关信息披露 不准确"问题,公司在 2025 年 2 月 22 日披露的《关于对山东证监局行政监管相 关事项的整改报告》中回复,公司将在披露在 2024 年年度报告中对营业收入、 营业成本、净利润等相关会计科目进行调整。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五 次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,本议案无需提交股东大 会审议。 二、具体情况及对公司的影响 | 合并报表项目 | 更正前数据(元) | 更正数据(元) | 更正后数据(元) | | --- | --- | --- | --- | | 负债总额 | 1,306,139,641.33 | 6,216,000.00 | 1,312,355,641.33 | | 其中:递延收益 | 10,215,673 ...