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金牛化工(600722)
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金牛化工(600722) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-20 16:00
收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为6.56亿元,较上年同期增长29.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3174.41万元,较上年同期增长101.86%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3140.28万元,较上年同期增长203.22%[6] - 加权平均净资产收益率增加1.71个百分点,基本每股收益和稀释每股收益均较上年同期增长102.16%[6] - 7 - 9月营业总收入220,375,217.15元,上年同期174,045,456.58元;1 - 9月营业总收入656,355,114.41元,上年同期508,096,014.87元[34] - 7 - 9月净利润18,966,833.87元,上年同期13,920,876.39元;1 - 9月净利润59,521,221.05元,上年同期23,883,650.68元[35] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为10,433,588.81元,上年同期9,968,392.31元;1 - 9月为31,744,087.27元,上年同期15,725,803.59元[35] - 基本每股收益7 - 9月为0.0153元/股,上年同期0.0147元/股;1 - 9月为0.0467元/股,上年同期0.0231元/股[36] - 2017年1 - 9月营业利润为4,248,671.63元,上年同期为3,478,619.57元,同比增长22.13%[38] - 2017年1 - 9月利润总额为4,248,671.63元,上年同期为8,273,619.33元,同比下降48.65%[38] - 2017年1 - 9月净利润为4,248,671.63元,上年同期为8,273,619.33元,同比下降48.65%[38] 成本和费用(同比环比) - 7 - 9月营业总成本201,653,634.35元,上年同期164,844,590.59元;1 - 9月营业总成本597,641,604.69元,上年同期490,505,816.38元[34] - 7 - 9月税金及附加1,886,990.35元,上年同期466,362.09元;1 - 9月税金及附加5,105,784.88元,上年同期1,821,147.92元[34] - 7 - 9月销售费用891,299.12元,上年同期2,002,037.84元;1 - 9月销售费用2,855,434.22元,上年同期6,706,078.76元[34] - 7 - 9月财务费用 - 2,705,377.29元,上年同期 - 1,528,318.05元;1 - 9月财务费用 - 4,819,505.48元,上年同期 - 4,396,298.54元[34] - 税金及附加本期为510.58万元,较上期182.11万元增加180.36%,因按政策规定相关税费在税金附加核算[16] - 销售费用本期为285.54万元,较上期670.61万元减少57.42%,因子公司金牛旭阳运费减少[16] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为13.65亿元,较上年度末增长8.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.13亿元,较上年度末增长3.63%[6] - 交易性金融资产期末为0元,较上期383.82万元减少100%,因子公司金牛旭阳期货交割不再持有[15] - 应收票据期末为3.74亿元,较上期2.30亿元增加63.09%,因子公司金牛旭阳营业收入增加[15] - 应收账款期末为83.23万元,较上期227.64万元减少63.44%,因子公司金牛旭阳销售结算方式变更[15] - 少数股东损益本期为2777.71万元,较上期815.78万元增加240.50%,因子公司金牛旭阳盈利增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 820.07万元,较上期 - 6992.45万元有所改善,因子公司金牛旭阳甲醇价格及预付煤气款影响[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1246.50万元,较上期 - 3.54亿元变动,因母公司银行理财业务减少[19] - 公司2017年第三季度资产总计13.65亿元,较年初的12.62亿元增长约8.19%[27] - 负债合计1.88亿元,较年初的1.45亿元增长约29.94%[28] - 所有者权益合计11.77亿元,较年初的11.17亿元增长约5.37%[28] - 母公司2017年第三季度资产总计8.86亿元,较年初的8.81亿元增长约0.47%[30][31] - 母公司负债合计0.40亿元,较年初的0.40亿元基本持平[32] - 母公司所有者权益合计8.46亿元,较年初的8.42亿元增长约0.50%[32] - 公司流动资产合计10.67亿元,较年初的9.25亿元增长约15.38%[27] - 公司非流动资产合计2.98亿元,较年初的3.37亿元下降约11.45%[27] - 流动负债合计1.87亿元,较年初的1.42亿元增长约31.76%[28] - 非流动负债合计0.15亿元,较年初的0.21亿元下降约26.48%[28] - 1 - 9月公允价值变动收益2,610,060.00元,上年无此项数据[34] - 1 - 9月投资收益 - 2,428,498.49元,上年同期363,011.05元[34] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为390,107,815.60元,上年同期为234,059,387.53元,同比增长66.67%[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为403,850,276.31元,上年同期为278,129,037.10元,同比增长45.19%[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为412,051,001.42元,上年同期为263,634,714.86元,同比增长56.29%[44] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,200,725.11元,上年同期为 - 69,924,548.68元,亏损幅度收窄88.27%[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为752,476,565.10元,上年同期为531,871,040.11元,同比增长41.47%[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为740,011,559.50元,上年同期为885,671,182.99元,同比下降16.44%[44] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为12,465,005.60元,上年同期为 - 353,800,142.88元,扭亏为盈[44] - 年初至报告期期末(1 - 9月)经营活动现金流入小计882.39万美元,上年同期为4316.41万美元[1] - 年初至报告期期末(1 - 9月)经营活动现金流出小计333.34万美元,上年同期为4789.55万美元[2] - 年初至报告期期末(1 - 9月)经营活动产生的现金流量净额为549.04万美元,上年同期为 - 473.14万美元[2] - 年初至报告期期末(1 - 9月)投资活动现金流入小计7.49亿美元,上年同期为5.32亿美元[2] - 年初至报告期期末(1 - 9月)投资活动现金流出小计7.4亿美元,上年同期为8.85亿美元[2] - 年初至报告期期末(1 - 9月)投资活动产生的现金流量净额为882.59万美元,上年同期为 - 3.53亿美元[2] - 年初现金及现金等价物余额为4.11亿美元,上年同期为5.38亿美元[2] - 期末现金及现金等价物余额为4.25亿美元,上年同期为1.79亿美元[2] - 收回投资收到的现金为7.45亿美元,上年同期为5.3亿美元[2] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为48209户[10] - 冀中能源集团有限责任公司持股2.04亿股,占比29.99%,部分股份质押[10] - 冀中能源股份有限公司持股1.77亿股,占比26.06%[10] 政府补助 - 7 - 9月计入当期损益的政府补助为27.63万元,1 - 9月为62.25万元[8] 委托理财 - 委托理财合计金额为2.60亿元,已收回本金1.60亿元,实际获得收益65.15万元[22]
金牛化工(600722) - 2017 Q2 - 季度财报
2017-08-02 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入4.36亿元人民币同比增长30.51%[16] - 归属于上市公司股东的净利润2131.05万元人民币同比增长270.14%[16] - 扣除非经常性损益的净利润2110.90万元人民币同比增长310.05%[16] - 基本每股收益0.0313元/股同比增长268.24%[17] - 加权平均净资产收益率2.39%同比增加1.72个百分点[17] - 公司实现营业收入435.98百万元,同比上升30.51%[26][28] - 公司净利润为21.31百万元,同比大幅上升270.14%[26][28] - 营业收入同比增长30.5%至4.36亿元人民币(上期3.34亿元)[73] - 营业利润同比增长363%至4051.97万元人民币(上期875.23万元)[73] - 净利润同比增长307%至4055.44万元人民币(上期996.28万元)[75] - 归属于母公司股东的净利润为2131.05万元人民币[75] - 基本每股收益0.0313元/股(上期0.0085元/股)[75] - 综合收益总额为4055.44万元,同比增长307.2%[86] 成本和费用(同比环比) - 营业成本387.35百万元,同比上升22.93%[28] - 销售费用下降58.25%至1.96百万元[28] - 管理费用下降20.69%至5.91百万元[28] - 财务费用为负211.41万元人民币(主要受汇兑收益影响)[73] - 公允价值变动收益261.01万元人民币[73] - 管理费用本期为1,267,593.66元,同比下降48.2%[77] - 财务费用为负值-3,157,049.47元,同比改善31.7%[77] - 投资收益为207,467.98元[77] 业务线表现 - 甲醇年产能20万吨生产方式为焦炉气制甲醇[21] - 甲醇产量达11.24万吨[26] 资产和负债变化 - 应收票据大幅增加42.50%至327.16百万元[28] - 存货增长121.41%至6.44百万元[28] - 预收款项增加56.71%至33.01百万元[28] - 其他应付款增长95.18%至39.33百万元[28] - 交易性金融资产减少100%至0元,因子公司金牛旭阳期货交割期末未持有[31] - 应收票据增长42.5%至3.27亿元,占总资产比例24.64%,因金牛旭阳营收增加[31] - 应收账款下降63.09%至84.02万元,因销售结算方式变更[31] - 其他应收款减少77.88%至104.46万元,因母公司收回保证金[31] - 存货增长121.41%至643.56万元,因子公司金牛物流加大采购[31] - 其他流动资产下降57.82%至8628.52万元,因银行委托理财到期未持有[31] - 在建工程增长161.81%至248.98万元,因金牛旭阳新增设备安装[31] - 其他非流动资产增长203.15%至317.4万元,因在建项目支出增加[31] - 预收款项增长56.71%至3300.78万元,因金牛物流营收增加[31] - 其他应付款增长95.18%至3932.69万元,因计提大修费及催化剂费用[31] - 货币资金期末余额为5.71亿元,较期初4.53亿元增长26.1%[66] - 应收票据期末余额为3.27亿元,较期初2.30亿元增长42.5%[66] - 其他应收款期末余额为104.46万元,较期初472.26万元下降77.9%[66] - 存货期末余额为643.56万元,较期初290.67万元增长121.4%[66] - 流动资产合计期末余额为10.16亿元,较期初9.25亿元增长9.8%[66] - 固定资产期末余额为2.49亿元,较期初2.76亿元下降9.8%[66] - 预收款项期末余额为3300.78万元,较期初2106.25万元增长56.7%[67] - 其他应付款期末余额为3932.69万元,较期初2014.87万元增长95.2%[67] - 未分配利润期末余额为-15.16亿元,较期初-15.37亿元改善1.3%[68] - 母公司货币资金期末余额为5.36亿元,较期初4.14亿元增长29.5%[70] - 总资产8.84亿元人民币(期初8.81亿元)[71] - 负债总额3961.57万元人民币(流动负债占比100%)[71] - 未分配利润-16.79亿元人民币(期初-16.82亿元)[72] - 公司未分配利润为-15.16亿元,较上年同期改善3.0%[86] - 归属于母公司所有者权益合计为115.85亿元,较上年末增长7.9%[86] - 少数股东权益为2.55亿元,较上年末增长16.9%[86] - 专项储备增加48.15万元,同比增长9.9%[86] - 所有者权益合计从期初841,760,377.23元增至期末844,002,498.10元,增长0.27%[90] - 未分配利润从期初-1,681,700,053.39元改善至期末-1,679,457,932.52元,减少亏损1,242,120.87元[90] - 货币资金期末余额为571,392,672.59元,较期初453,273,134.73元增长26.06%[187] - 银行存款期末余额为561,735,896.70元,较期初447,595,562.05元增长25.50%[187] - 其他货币资金期末余额为9,616,631.08元,较期初5,613,999.04元增长71.30%[187] - 财务公司存款期末余额为280,870,149.09元,较期初424,069,815.83元下降33.77%[187] - 应收票据期末余额为327,162,401.25元,较期初229,581,517.99元增长42.50%[192] - 应收账款期末账面价值为840,190.13元,较期初2,276,350.40元下降63.08%[195] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-213.77万元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负-2,137,747.57元,同比改善96.9%[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为300,022,795.23元,同比增长120.9%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为121,425,279.61元,同比大幅改善[80] - 期末现金及现金等价物余额为568,401,672.59元,同比增长27.5%[80] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,690,249.02元,同比下降61.1%[79] - 支付的各项税费为24,580,123.88元,同比增长71.0%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为455.57万元,同比大幅下降113.3%[83] - 投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元,同比由负转正改善218.3%[83] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元,较期初增长29.8%[83] - 投资活动现金流入4.48亿元,其中收回投资收到4.45亿元[83] - 投资活动现金流出3.30亿元,主要用于投资支付[83] 关联交易和公司治理 - 冀中能源集团承诺在2020年3月27日前将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线以作价转让或委托管理方式纳入金牛化工[42] - 金牛化工关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[40][42] - 冀中能源集团承诺不要求或接受金牛化工在任何市场公平交易中给予优于第三方的条件[40][42] - 冀中能源集团承诺不通过关联交易非法转移金牛化工的资金或利润[40] - 金牛化工保证财务独立,包括建立独立财务部门、独立银行账户和独立纳税[42] - 金牛化工保证资产独立完整,所有资产均处于公司控制之下并为公司独立拥有[42] - 冀中能源集团承诺不干预金牛化工的资金使用调度和财务决策[42] - 冀中能源集团承诺不要求金牛化工为其及其控制企业提供任何形式担保[43] - 冀中能源集团及其控制企业不与金牛化工从事相竞争的业务[42] - 关联交易将遵循公平公正公开原则,依法履行审议程序和信息披露义务[40][42][43] - 关联财务公司存款报告期实际发生额为28,726.68千元,占本年度预计金额35,000千元的82.1%[47] 股东和股权结构 - 普通股股东总数53,414户[57] - 控股股东冀中能源集团持股204,000,000股,占比29.99%,其中质押96,000,000股[58] - 第二大股东冀中能源股份持股177,262,977股,占比26.06%[58] - 前十名股东中自然人李志华持股4,528,400股,占比0.67%[58] - 前十名无限售条件股东持股合计399,445,747股,占总股本58.7%[59] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[56] - 公司总股本为680,319,676.00元,本期无变动[90][91] - 资本公积保持1,764,472,501.45元,本期无变动[90][91] - 盈余公积保持78,668,253.17元,本期无变动[90][91] - 公司2012年非公开发行股票募集资金净额为1,589,391,098.00元[96] - 公司非公开发行后总股本变更为680,319,676股[96] 投资和理财活动 - 委托理财总额330,000千元,实际获得收益1,630.55千元,平均收益率约0.49%[54] - 委托理财单笔最大金额100,000千元(交通银行),收益543.56千元[54] 会计政策和变更 - 非经常性损益项目中政府补助34.63万元人民币[18] - 政府补助会计政策变更导致营业外收入减少346.25千元,其他收益增加346.25千元[50] - 会计政策变更导致营业外收入减少346,250元,其他收益增加346,250元[185] - 政府补助相关收益单独列报为"其他收益"项目[185] - 合并财务报表范围包括4家子公司:揭阳华南沧化实业有限责任公司、河北金牛物流有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、沧州金牛劳动服务有限公司[99] - 财务报表编制基础为持续经营[100][101] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[104] - 营业周期为12个月[105] - 记账本位币为人民币[106] - 企业合并会计处理方法区分同一控制下和非同一控制下[107][108] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[111] - 子公司非控股股东权益作为少数股东权益单独列示[112] - 购买子公司少数股东股权差额调整资本公积或留存收益[112] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[112] - 丧失控制权时与原有子公司股权投资相关的其他综合收益和其他所有者权益变动需转入当期损益[113] - 分步处置股权不属于一揽子交易时处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[113] - 分步处置股权属于一揽子交易时处置价款与股权对应账面价值差额先确认为其他综合收益[113][115] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类会计处理方法不同[116] - 共同经营需按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[116] - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[117] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[118] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入损益持有至到期投资应收款项和可供出售金融资产四类[119] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益终止确认时转入当期损益[120][121] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[121] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到1000万元及以上[128] - 账龄1年以内(含1年)的应收款项坏账计提比例为5%[129] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[129] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为15%[129] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为20%[130] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为50%[130] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[130] - 权益工具投资公允价值低于初始成本超过50%视为严重下跌[123] - 权益工具投资公允价值低于初始成本持续时间超过12个月视为非暂时性下跌[123] - 可供出售权益工具投资的减值损失不得通过损益转回[126] - 存货发出计价采用加权平均法[131] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[131] - 存货跌价准备按单个项目计提且允许原计提金额内转回[131] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营合营企业采用权益法[133] - 权益法下初始投资成本小于可辨认净资产份额时调整差额计入当期损益[134] - 丧失重大影响后剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[135] - 投资性房地产按成本计量模式并计提折旧或摊销[140] - 固定资产确认需经济利益很可能流入且成本可靠计量[141] - 固定资产按实际成本进行初始计量[141] - 判断重大影响通常考虑持有20%以上表决权股份[138] - 房屋及建筑物折旧年限20-45年,残值率5-10%,年折旧率2.00-4.75%[142] - 机器设备折旧年限8-18年,残值率5-10%,年折旧率5.00-11.88%[142] - 运输设备折旧年限4-12年,残值率5-10%,年折旧率7.50-23.75%[142] - 其他设备折旧年限3-14年,残值率5-10%,年折旧率6.43-31.67%[142] - 土地使用权按直线法摊销,使用寿命50年[150] - 财务软件按直线法摊销,使用寿命5-10年[150] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[148] - 专门借款利息费用扣除未动用资金收益后予以资本化[148] - 研发支出资本化需满足技术可行性及经济可行性等5项条件[154] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制进行减值测试[155] - 公司短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[159] - 离职后福利计划包括设定提存计划(基本养老保险、失业保险)和设定受益计划[160] - 设定受益计划年度精算估值采用预期累积福利单位法计算成本[160] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[163] - 其他长期职工福利中设定受益计划的重新计量变动计入当期损益或资产成本[164] - 预计负债按最佳估计数初始计量并考虑风险、不确定性和货币时间价值[165] - 收入确认:商品销售以所有权转移为时点,劳务交易按完工百分比法[167] - 甲醇等化工产品收入确认时点为产品发出时[168] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期限内平均计入损益[169] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期损益[170] - 递延所得税资产账面价值复核,若未来很可能无法获得足够应纳税所得额则进行减记[173] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认当期损益[174] - 融资租赁未实现融资收益在租赁期内按实际利率法确认融资收入[175] - 安全生产费按上年实际销售收入超额累退方式逐月提取[178] - 安全生产费提取时计入专项储备,费用性支出直接冲减专项储备[179] - 套期会计要求正式文件记录套期关系并持续评估有效性[180] - 公允价值套期利得或损失调整被套期项目账面价值并计入当期损益[181] - 现金流量套期有效部分确认为股东权益,无效部分计入当期损益[182] 其他重要项目 - 受限货币资金(信用证保证金)为2,991,000.00元[187][188] - 已背书或贴现银行承兑票据终止确认金额为160,611,680.74元[194] - 单项计提坏账应收账款金额为54,552,065.45元,占比95.32%[195] - 前五名应收账款汇总金额31,037,238.44元,占比54.23%,坏账准备计提率100%[199]
金牛化工(600722) - 2017 Q1 - 季度财报
2017-04-19 16:00
收入和利润同比增长 - 营业收入22.38亿元人民币,同比增长50.81%[6][12] - 营业总收入同比增长50.8%至2.24亿元人民币,上期为1.48亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润1301.97万元人民币,同比增长840.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1301.05万元人民币,同比增长1262.93%[6] - 营业利润同比增长1302.0%至2488.18万元人民币,上期为177.48万元人民币[25][26] - 净利润同比增长846.7%至2490.01万元人民币,上期为262.99万元人民币[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长840.3%至1301.97万元人民币[26] - 基本每股收益0.0191元/股,同比增长855%[6] - 基本每股收益同比增长855.0%至0.0191元/股,上期为0.0020元/股[27] - 加权平均净资产收益率1.47%,同比增加1.31个百分点[6] - 综合收益总额为1,349,665.64元,较上期538,781.72元增长150.5%[28] 成本和费用同比增长 - 营业成本19.32亿元人民币,同比增长37.91%[12] - 营业成本同比增长37.9%至1.93亿元人民币,上期为1.40亿元人民币[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9856.45万元人民币,上年同期为-6750.78万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负转正,本期为98.56百万元,上期为-67.51百万元[14] - 经营活动现金流量净额98,564,504.11元,同比由负转正(上期:-67,507,752.22元)[29] - 销售商品提供劳务收到现金180,993,266.72元,同比增长143.6%(上期:74,284,491.80元)[28] - 购买商品接受劳务支付现金65,102,155.73元,同比减少26.6%(上期:88,695,407.00元)[29] - 支付职工现金4,316,258.10元,同比大幅下降74.4%(上期:16,847,993.06元)[29] - 取得投资收益收到现金2,071,755.19元[29] - 投资活动现金流量净额大幅下降至-82.94百万元,主要因银行委托理财增加[14] - 投资活动现金流出450,008,199.50元,主要包含4.5亿元投资支付[29] - 现金及现金等价物净增加额14,377,317.67元,同比改善121.0%(上期:-68,492,230.53元)[30] - 母公司经营活动现金流量净额为-1,529,912.31元[31] 资产和负债变动 - 总资产13.13亿元人民币,较上年度末增长4.04%[6] - 货币资金期末余额471.49百万元,较年初453.27百万元增长4.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额468,497,647.40元,较期初增长3.2%[30] - 应收票据期末余额203.24百万元,较年初229.58百万元下降11.5%[18] - 预付款项978.07万元人民币,同比下降56.92%[11] - 预付款项期末余额9.78百万元,较年初22.71百万元下降56.9%[18] - 其他流动资产期末余额289.73百万元,较年初204.56百万元增长41.6%[18] - 短期借款保持稳定,期末余额30.00百万元[19] - 应付票据期末余额71.47百万元,较年初63.97百万元增长11.7%[19] - 应交税费529.30万元人民币,同比增长139.17%[11] - 归属于母公司所有者权益合计894.51百万元,较年初881.22百万元增长1.5%[20] - 资产总额为8.83亿元人民币,较期初8.81亿元人民币小幅增长0.14%[23][24] - 所有者权益合计为8.43亿元人民币,较期初8.42亿元人民币微增0.16%[24] - 未分配利润为-16.80亿元人民币,较期初-16.82亿元人民币有所改善[24] - 流动负债合计为3956.32万元人民币,较期初3967.53万元人民币略降0.28%[23] - 母公司货币资金期末余额329.09百万元,较年初413.55百万元下降20.4%[22]
金牛化工(600722) - 2016 Q4 - 年度财报
2017-03-14 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.74亿元人民币,同比增长12.28%[18] - 公司2016年营业收入为6.73684亿元人民币,同比增长12.28%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2591.70万元人民币,同比下降89.40%[18] - 公司2016年净利润为2591.7万元人民币[32][33] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2591.70万元[76] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2125.63万元人民币,相比2015年亏损1.12亿元实现扭亏为盈[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1019.12万元人民币[22] - 净利润为4313.08万元人民币,同比下降83.0%[162] - 归属于母公司所有者的净利润为2591.70万元人民币[162] - 基本每股收益为0.0381元/股,同比下降89.40%[19] - 基本每股收益为0.0381元/股[162] - 加权平均净资产收益率为2.98%,同比下降30.37个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.45%,同比增加17.76个百分点[19] 成本和费用(同比环比) - 销售费用下降37.32%至779.24万元人民币[35] - 管理费用大幅下降78.74%至1482.27万元人民币[35] - 财务费用为-818.64万元人民币,同比下降113.29%[35] - 销售费用779万元,同比下降37.32%,主要因子公司业务减少[44] - 管理费用1482万元,同比下降78.74%,主要因资产剥离[44] - 财务费用为-819万元,同比下降113.29%,主要因理财利息收入[44] - 甲醇业务原材料成本2.12亿元,同比增长6.36%,占总成本比例59.31%[41] - 购买商品接受劳务支付现金3.633亿元,同比激增161.3%[168] 各业务线表现 - 化工行业营业收入3.63亿元,同比增长3.53%,毛利率1.55%[37] - 贸易业务营业收入2.57亿元,同比增长27.21%,毛利率1.19%[37] - 化工业务营业收入3.629亿元毛利率1.55%同比微降0.56个百分点[60] - 甲醇产量达到22.36万吨[32] - 甲醇产品生产量22.36万吨,同比增长10.02%,销售量22.39万吨,同比增长9.42%[38] - 甲醇装置产能利用率达106%超负荷运行[56] - 甲醇年产能20万吨占全国总产能8000万吨的0.29%[50] - 联产品液氧产量3169.94吨按市场价销售客户占比36.21%[64] - 副产品蒸汽产量36.43万吨按协商定价销售客户占比72.85%[64] - 驰放气产量2536万立方米全部按协商定价销售[64] - 焦炉气采购量5.165亿立方米价格区间0.323-0.505元/立方米[57] - 直销渠道收入3.629亿元同比增长4.66%[63] - 前五名客户销售额占比33.66%,较上年47.58%下降13.92个百分点[39] - 前五名供应商采购额4.30亿元,占采购总额65.35%[43] - 商品期货投资亏损152.28万元[95] 子公司和投资表现 - 公司主要控股子公司金牛旭阳总资产为5.56亿元,净资产为4.63亿元,净利润为3485.89万元[67] - 控股子公司华南沧化持股比例85.93%,报告期净利润亏损153.28万元[67] - 公司控股子公司劳动服务公司净利润为1万元,总资产301.33万元[67] - 长期股权投资2.43亿元人民币[158] - 投资性收益111.46万元人民币,同比下降99.7%[160] - 投资收益大幅增长至4.392亿元人民币,主要贡献于营业利润[165] - 委托理财总金额为2.45亿元,实际获得收益128.24万元[94] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元(交通银行和中国银行各两笔)[94] - 向全资子公司河北金牛物流提供委托贷款1,000万元,利率4.35%[97] - 委托贷款获得收益42,177.56元[97] - 母公司投资收益收到现金395.61万元,主要来源于金融资产投资[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3518.90万元人民币[18] - 投资活动现金流量净额为-1.2837亿元人民币,同比下降129.13%[35] - 经营活动现金流量净额为-3518.9万元,较上年同期-3874.65万元有所改善[168] - 投资活动现金流量净额为-1.284亿元,主要因投资支付11.364亿元[168][169] - 销售商品提供劳务收到现金3.599亿元,同比增长40.9%[168] - 母公司经营活动现金流量净额为-550.66万元,较上年同期-9712.76万元显著改善[171] - 投资活动现金流入为10.19亿元人民币,流出为11.40亿元人民币,净流出1.21亿元人民币[172] - 投资支付的现金为11.40亿元人民币[172] - 购建固定资产等长期资产支付现金404,735.41元[172] - 筹资活动现金流入2.50亿元人民币,流出6.20亿元人民币,净流出3.70亿元人民币[172] - 取得借款收到现金3000万元,同比下降89.3%[169] - 期末现金及现金等价物余额4.503亿元,较期初6.157亿元下降26.9%[169] - 期末现金及现金等价物余额为4.11亿元人民币,较期初减少1.27亿元[172] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为8.81亿元人民币,同比增长3.03%[18] - 总资产为12.62亿元人民币,同比下降1.83%[18] - 货币资金期末余额为4.53亿元人民币,较期初6.39亿元下降29.0%[153] - 应收票据期末余额为2.30亿元人民币,较期初1.09亿元增长111.2%[153] - 应收票据2.30亿元,同比增长111.22%,占总资产18.20%[48] - 流动资产合计92.45亿元人民币,较期初89.26亿元增长3.6%[153] - 固定资产期末余额为2.76亿元人民币,较期初3.66亿元下降24.5%[153] - 资产总计126.15亿元人民币,较期初128.50亿元下降1.8%[153] - 短期借款保持稳定为3000万元人民币[153] - 应付票据期末余额为0元,较期初5000万元减少100%[153] - 负债合计1.45亿元人民币,较期初2.11亿元下降31.5%[153] - 未分配利润为-15.37亿元人民币,较期初-15.63亿元改善1.6%[153] - 归属于母公司所有者权益合计88.12亿元人民币,较期初85.53亿元增长3.0%[153] - 资产总计8.81亿元人民币[158] - 负债合计3967.53万元人民币,同比下降14.3%[158] - 所有者权益合计8.42亿元人民币[159] - 未分配利润为-16.82亿元人民币[159] - 其他流动资产大幅增加至2.0456亿元(增幅122.91%)主要由于银行委托理财增加[49] - 应付职工薪酬减少至395万元(降幅53.64%)因上期剥离PVC资产[49] - 归属于母公司所有者权益合计增加4,310.80万元人民币[175] - 综合收益总额为4.31亿元人民币[175] - 未分配利润增加2,591.70万元人民币[175] - 少数股东权益增加1,720.24万元人民币[175] - 专项储备减少11,373.97元[175] - 公司本年期初所有者权益总额为820,206,485.28元[180] - 本期综合收益总额为253,494,193.77元[180] - 本期专项储备净增加90,723.10元(提取1,971,776.57元,使用1,881,053.47元)[180] - 期末所有者权益总额增至1,073,882,125.25元,较期初增长30.9%[180] - 母公司期初未分配利润为-1,691,431,298.11元[183] - 母公司本期综合收益总额为9,731,244.72元[183] - 母公司期末未分配利润为-1,691,431,298.11元[186] - 上期母公司综合收益总额为255,303,429.35元[184] - 上期母公司期末未分配利润为-1,681,700,053.39元[184] - 母公司资本公积保持稳定为1,764,472,501.45元[183][184][186] 非经常性损益和营业外 - 非经常性损益合计466.07万元人民币,较2015年3.567亿元大幅下降[23] - 政府补助收入596.99万元人民币[23] - 净利润为2.553亿元人民币,对比营业利润3.234亿元人民币,差异主要源于营业外支出7258.51万元[165] 管理层讨论和指引 - 甲醇产品售价从9月末1850元/吨上涨至期末2850元/吨,涨幅达54%[32] - 甲醇行业开工率在45%至60%范围内波动[68] - 公司计划2017年生产甲醇21万吨并销售21万吨,预计实现收入4.09亿元[71] - 子公司金牛物流计划销售PVC 6万吨,预计实现销售收入3.5亿元[71] - 甲醇行业存在产能过剩风险,传统下游行业持续低迷[72] - 金牛物流贸易业务面临树脂价格波动和货款回收风险[72] 公司治理和关联交易 - 关联交易价格确定遵循与独立第三方相同或相似交易原则,确保公允性[80][81] - 公司保证不要求或接受优于第三方的交易条件[80][81] - 违反关联交易承诺将赔偿对公司造成的损失[80][81] - 公司资产完全独立且受控制,不为控股股东非法占用[81] - 财务独立:拥有独立银行账户、财务核算体系及财务人员[81] - 机构独立:办公场所与控股股东分开,职能部门独立运作[81] - 业务独立:具备独立经营资产、人员、资质和能力[81] - 控股股东承诺36个月内解决同业竞争,涉及30万吨甲醇生产线[81] - 控股股东及关联方杜绝非法占用公司资金、资产行为[82] - 冀中能源集团承诺36个月内将峰煤焦化年产30万吨甲醇生产线纳入公司[140] - 公司在关联财务公司存款实际发生金额为14,736.03万元,超出预计金额9,800.00万元约50.4%[89] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[87] - 公司及其控股股东不存在未履行法院判决或大额债务逾期情况[87] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[88] - 年度审计费用为50万元,内部控制审计费用15万元[86] - 公司收到标准无保留意见的2016年度内部控制审计报告(致同审字(2017)第110ZA2311号)[143] - 公司编制并披露了《河北金牛化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》[143] - 公司2016年召开董事会会议7次,全部为现场结合通讯方式召开[136] - 董事教光印、高峰、郑温雅、马明玉、赵丽红、佟岩、张培超均亲自出席全部应参加的5次董事会会议[136] - 独立董事赵丽红以通讯方式参加4次董事会会议,占比80%[136] - 独立董事佟岩以通讯方式参加5次董事会会议,占比100%[136] - 独立董事张培超以通讯方式参加4次董事会会议,占比80%[136] - 公司2016年举行2次股东大会:第一次临时股东大会(2016年3月16日)和年度股东大会(2016年5月18日)[134] - 监事会报告期内对监督事项无异议[138] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,483户[100] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,730户[100] - 冀中能源集团有限责任公司持股204,000,000股,占总股本29.99%[103] - 冀中能源股份有限公司持股177,262,977股,占总股本26.06%[103] - 河北建设投资集团有限责任公司持股20,687,654股,占总股本3.04%[103] - 股东姚维玲持股5,124,870股,占总股本0.75%[103] - 股东李志华持股2,509,200股,占总股本0.37%[103] - 股东王春建持股2,249,300股,占总股本0.33%[103] - 股东杨志杰持股2,135,600股,占总股本0.31%,其中2,135,600股处于冻结状态[103] - 冀中能源集团持有冀中能源股份有限公司44.12%股权及华北制药股份有限公司36.93%股权[105] - 报告期内所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股,无变动[116] - 公司2012年非公开发行股票募集资金净额为15.89亿元人民币[189] - 2012年非公开发行股票价格为每股6.18元人民币[189] - 2012年非公开发行股票数量为2.59亿股[189] - 公司2012年非公开发行后总股本增至6.80亿股[189] - 公司1996年首次公开发行A股募集资金2.06亿元人民币[187] - 公司1996年首次公开发行A股数量为2312万股[187] - 公司2000年配股数量为2902万股[187] - 公司2000年配股价格为每股7元人民币[187] - 公司2006年股权分置改革支付对价3910万股[187] - 公司控股股东冀中能源2007年通过拍卖获得1.28亿股股份[188] - 公司近三年(2014-2016)未进行现金分红,现金分红数额均为0元[76] 董监高及薪酬 - 董事长教光印税前报酬总额未披露(标记为"是")[116] - 副董事长高峰税前报酬总额未披露(标记为"是")[116] - 独立董事赵丽红税前报酬6万元[116] - 独立董事张培超税前报酬6万元[116] - 独立董事佟岩税前报酬6万元[116] - 监事王任敏税前报酬3.53万元[116] - 监事姚笑税前报酬3.04万元[116] - 总经理张文彬税前报酬5.27万元[116] - 副总经理赵约军税前报酬3.24万元[116] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计46.97万元[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员报酬实际支付46.97万元[126] - 公司总会计师郑温雅自2015年7月起在股东单位冀中能源担任总会计师[122] - 公司董事马明玉自2016年3月起在河北航空投资集团担任董事及总经理[123] - 公司独立董事赵丽红自2015年5月起在中兴财光会计师事务所担任合伙人[123] - 公司独立董事佟岩自2017年7月起在北京理工大学管理与经济学院担任教授[123] - 公司独立董事张培超自2014年11月起在中国氯碱工业协会担任副秘书长[123] - 公司监事陈建壮自2016年3月起在冀中集团负责企业内部监事会管理和审计工作[123] - 公司监事赵计辰自2012年8月起在河北航空投资集团担任综合工作部副部长及法律事务中心主任[123] - 公司总经理张文彬曾任河北航空有限公司财务部长及副总会计师[121] - 公司总会计师洪波曾任冀中能源股份有限公司证券部部长及证券事务代表[121] - 公司副总经理赵约军现任河北航空投资集团有限公司党委常委[121] 员工情况 - 母公司在职员工数量为13人[129] - 主要子公司在职员工数量为164人[129] - 公司在职员工总数合计177人[129] - 生产人员数量为115人,占员工总数65%[129] - 行政人员数量为26人,占员工总数15%[129] - 财务人员数量为17人,占员工总数10%[129] - 研究生及本科学历员工54人,占员工总数36%[129] - 大专学历员工94人,占员工总数64%[129] - 公司通过大病救助、金秋助学等措施履行社会责任[96]
金牛化工(600722) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-24 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.08亿元人民币,比上年同期增长13.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1572.58万元人民币,比上年同期下降93.37%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1035.63万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为1.8215%,比上年同期减少32.58个百分点[6] - 基本每股收益为0.0231元/股,比上年同期下降93.38%[6] - 前三季度营业总收入5.08亿元,较上年同期4.46亿元增长13.9%[37] - 归属于母公司所有者净利润第三季度996.84万元,上年同期3.72亿元[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为人民币372,034,089.98元[39] - 基本每股收益为0.5469元/股[39] - 稀释每股收益为0.5469元/股[40] - 母公司营业利润为人民币324,728,917.74元[40] - 母公司利润总额为人民币254,599,467.70元[40] - 母公司净利润为人民币254,597,265.20元[40] 成本和费用(同比环比) - 财务费用下降107.37%至-439.63万元,因上期贷款较多及本期理财利息收入[15] - 管理费用下降83.91%至1053.02万元,因剥离PVC装置相关资产[15] - 第三季度营业成本1.61亿元,同比上年1.46亿元增长10.2%[38] - 财务费用第三季度为-152.83万元,较上年同期1152.75万元大幅改善[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少66.52%至2.138亿元,主要因母公司银行委托理财增加[13] - 应收票据增长72.97%至1.88亿元,因子公司金牛旭阳应收票据增加[13] - 其他流动资产激增384.54%至4.447亿元,因母公司银行委托理财增加[13] - 应付票据减少100%至0元,因子公司金牛旭阳应付票据减少[14] - 应交税费增长284.82%至303.7万元,因子公司金牛旭阳应交税费增加[14] - 其他应付款增长106.23%至4515万元,因子公司金牛旭阳其他应付款增加[14] - 货币资金从年初6.39亿元下降至期末2.14亿元,减少4.25亿元[29] - 应收票据从年初1.09亿元增至期末1.88亿元,增加7931万元[29] - 其他流动资产从年初9177万元大幅增至4.45亿元,增加3.53亿元[29] - 流动资产合计9.27亿元,较年初8.93亿元略有增加[29] - 非流动资产合计3.51亿元,较年初3.92亿元减少[29] - 资产总计12.78亿元,较年初12.85亿元略有下降[29] - 短期借款保持3000万元不变[30] - 应付票据从年初5000万元降至期末0元[30] - 公司总负债从年初211.11亿元下降至178.96亿元,降幅15.2%[31] - 货币资金从年初5.41亿元大幅减少至1.82亿元,降幅66.3%[33] - 其他流动资产从年初8590万元增至4.41亿元,增幅413.6%[34] - 未分配利润为-15.47亿元,较年初-15.63亿元有所改善[31] - 所有者权益合计109.87亿元,较年初107.39亿元增长2.3%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6992.45万元人民币[6] - 投资活动现金流量净额下降274.56%至-3.537亿元,因母公司银行委托理财增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负6,992万元,同比改善3.7%[44] - 投资活动现金流出大幅增加至8.86亿元,主要用于投资支付[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.54亿元,同比转负[44] - 筹资活动现金流入仅3,000万元,同比下降89.3%[45] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元,同比下降37.7%[45] - 母公司支付给职工现金1,378万元,同比下降74.9%[48] - 母公司投资活动现金流入5.32亿元,主要来自收回投资[48] - 母公司投资支付现金8.85亿元,同比增长294倍[48] - 母公司期末现金余额1.79亿元,同比下降43.3%[49] - 母公司筹资活动现金净流出3.76亿元,主要由于债务偿还[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币234,059,387.53元[43] 投资和理财活动 - 投资收益下降99.91%至36.3万元,因上期出售PVC资产评估增值[15] - 委托理财总额为5.85亿元人民币,预计总收益为251.63万元[24] - 实际收回委托理财本金3.55亿元人民币,实际获得收益116.80万元[24] - 第三季度投资收益4156.26万元,上年同期为0[38] - 母公司投资收益为人民币438,151,512.63元[40] 关联交易和公司治理 - 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[19] - 冀中能源集团承诺将河北峰煤焦化有限公司年产30万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工或采取其他有利方式解决[21] - 冀中能源集团及冀中能源承诺杜绝一切非法占用金牛化工资金、资产的行为[22] - 冀中能源集团及冀中能源承诺不要求金牛化工为其及控制的其他企业提供任何形式的担保[22] - 关联交易将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则并履行信息披露义务[22] - 冀中能源集团承诺减少与金牛化工之间的持续性关联交易[21] - 冀中能源集团承诺不干预金牛化工的资金使用调度[21] - 冀中能源集团承诺不从事与金牛化工相竞争的业务[21] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工财务独立包括独立银行账户和独立纳税[21] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工人员独立包括高级管理人员专职工作不双重任职[21] 其他财务数据 - 总资产为12.78亿元人民币,较上年度末减少0.57%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.72亿元人民币,较上年度末增长1.89%[6] - 非经常性损益总额为536.95万元人民币[8] - 股东总数为27,587户[10] - 母公司营业收入为人民币4,403,350.64元[40] - 归属于少数股东的综合收益总额为人民币2,132,690.29元[39]
金牛化工(600722) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-07 16:00
收入和利润表现 - 营业收入为3.34亿元人民币,同比增长15.41%[20] - 营业收入334,050,558.29元同比上升15.41%[24][26] - 营业总收入为3.341亿元,较上期2.894亿元增长15.4%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为575.74万元人民币,上年同期为亏损1.35亿元人民币[20] - 净利润5,757,400元相较去年同期实现盈利[24] - 净利润为996万元,较上期亏损1.306亿元实现扭亏为盈[80] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为514.79万元人民币,上年同期为亏损8222.18万元人民币[20] - 归属于母公司所有者的净利润为576万元,较上期亏损1.347亿元大幅改善[80] - 基本每股收益为0.0085元/股,上年同期为-0.1980元/股[19] - 基本每股收益为0.0085元/股,较上期-0.1980元/股显著提升[80] - 加权平均净资产收益率为0.6707%,上年同期为-24.77%[19] - 营业利润为217.06万元,相比上期的亏损8751.82万元实现扭亏为盈[83] - 净利润为217.06万元,相比上期的净亏损1.4亿元实现大幅改善[83] - 综合收益总额为996.28万元,其中归属于母公司575.74万元[93] 成本和费用表现 - 销售费用4,704,040.92元较上年同期减少40.80%[26] - 管理费用7,455,682.41元较上年同期减少83.99%[26] - 财务费用-2,867,980.49元较上年同期减少105.96%[26] - 营业成本为3.151亿元,较上期2.596亿元增长21.4%[78] - 管理费用为746万元,较上期4658万元下降84.0%[78] - 财务费用为-287万元,较上期4810万元支出大幅减少[78] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6965.44万元人民币,上年同期为-5196.99万元人民币[20] - 经营活动现金流入总额为1.49亿元,同比下降5.5%[85][86] - 经营活动现金流出总额为2.18亿元,同比增长4.3%[86] - 经营活动现金流量净额为负6965.44万元,同比恶化33.8%[86] - 投资活动现金流入总额为2.01亿元,主要来自收回投资2亿元[86] - 投资活动现金流出总额为3亿元,主要用于投资支付3亿元[86] - 筹资活动现金流入3000万元,同比减少88.7%[86] - 期末现金及现金等价物余额为4.46亿元,较期初下降27.6%[87] - 母公司经营活动现金流量净额为负3426.18万元,同比改善38.3%[88] - 筹资活动现金流入为2.35亿元,全部来自借款[90] - 筹资活动现金流出为5.02亿元,其中偿还债务支付4.55亿元,股利及利息支付4724.68万元[90] - 筹资活动产生现金流量净流出2.67亿元[90] - 现金及现金等价物净减少4.37亿元,期末余额降至1.07亿元[90] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为4.49亿元人民币,较期初6.39亿元下降29.7%[71] - 货币资金期末余额为4.49亿元人民币,较期初6.39亿元下降29.7%[187] - 货币资金期末余额为4.068亿元,较期初5.405亿元下降24.7%[75] - 银行存款期末余额为4.37亿元人民币,较期初6.16亿元下降29.0%[187] - 其他货币资金期末余额为1141.8万元人民币,较期初2305.1万元下降50.4%[187] - 受限货币资金为299.1万元人民币,系信用证保证金[188] - 应收票据期末余额178,729,621.07元较期初增加64.43%[28] - 应收票据期末余额为1.79亿元,较期初1.09亿元增长64.4%[71] - 应收票据期末余额为1.79亿元人民币,较期初1.09亿元增长64.4%[191] - 其他流动资产期末余额189,560,570.55元较期初增加106.56%[28][29] - 其他流动资产期末余额为1.90亿元,较期初0.92亿元增长106.5%[71] - 流动资产合计期末余额为8.81亿元,较期初8.93亿元减少1.3%[71] - 流动资产合计为6.292亿元,与期初6.268亿元基本持平[75] - 固定资产期末余额为3.37亿元,较期初3.66亿元减少7.9%[71] - 资产总计为8.805亿元,较期初8.783亿元微增0.3%[76] - 应付票据期末余额为0元,较期初0.50亿元减少100%[72] - 应付账款期末余额为0.56亿元,较期初0.70亿元减少19.6%[72] - 预收款项期末余额为0.19亿元,较期初0.25亿元减少25.5%[72] - 其他应付款期末余额为0.47亿元,较期初0.22亿元增长112.9%[72] - 未分配利润期末余额为-15.57亿元,较期初-15.63亿元改善0.4%[73] - 未分配利润改善575.74万元,从-15.63亿元收窄至-15.57亿元[93] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元人民币,较上年度末增长0.72%[20] - 总资产为12.45亿元人民币,较上年度末减少3.12%[20] - 应收账款期末账面价值为440.5万元人民币,较期初557.9万元下降21.0%[196] - 应收账款坏账准备计提总额为5660.8万元人民币,计提比例92.8%[196] - 单项重大坏账计提金额1623.2万元人民币,全额计提坏账准备[198] - 本期计提坏账准备减少5.8万元人民币[200] - 已背书贴现银行承兑汇票金额为1.93亿元人民币[193] 业务线表现 - 化工行业营业收入173,000,082.79元毛利率-2.78%[33] - 贸易业务营业收入121,724,928.80元同比增长36.97%[33] - 子公司金牛旭阳完成甲醇产量11.33万吨实现净利润8,641,500元[24] - 主要子公司华南沧化持股比例85.93% 报告期净亏损82.03万元人民币[42] - 主要子公司金牛旭阳持股比例50% 报告期净利润864.15万元人民币[42] 关联交易和承诺 - 关联方财务公司存款利息收入本期107,817.74元 上年同期54,456.19元[50] - 期末关联方财务公司货币资金存款1.078亿元人民币 期初985.23万元人民币[50] - 报告期关联财务公司月平均存款余额7,115.01万元人民币 低于预计9,800万元[48] - 冀中能源集团承诺规范与金牛化工关联交易确保价格公允性[52] - 关联交易定价参照独立第三方市场价格保证公允性[52] - 承诺不要求优于第三方的交易条件[52] - 违反承诺将赔偿金牛化工相关损失[52] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工人员独立性[54] - 确保金牛化工资产独立完整不被非法占用[54] - 保证金牛化工财务独立包括独立银行账户和财务决策[54] - 承诺机构独立设置办公机构自主运作[54] - 关联交易承诺自2012年3月6日起持续有效[52][54] - 所有承诺均按期严格履行未出现违规情况[52][54] - 冀中能源集团承诺将30万吨甲醇生产线纳入金牛化工以解决同业竞争[56] - 冀中能源集团及冀中能源承诺杜绝占用上市公司资金及资产行为[56] 股东和股权结构 - 冀中能源集团持有金牛化工股份204,000,000股,占总股本29.99%[61] - 冀中能源股份有限公司持有金牛化工股份177,262,977股,占总股本26.06%[61] - 河北建设投资集团持有金牛化工股份20,687,654股,占总股本3.04%[61] - 报告期末股东总数为26,335户[60] - 前十名股东中自然人股东杨祖贵持股7,261,580股,占比1.07%[61] - 前十名股东持股均为人民币普通股且无限售条件[62] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[60] - 控股股东变更为冀中能源集团有限责任公司,变更日期2016年1月15日[63] - 公司2012年非公开发行股票2.589亿股 发行价6.18元/股[103] - 2012年非公开发行募集资金净额15.89亿元[103] - 公司总股本经多次变更 2012年9月后为6.803亿股[103] - 2000年配股方案为每10股配1.5股 配股价7元/股[101] - 2000年配股后总股本增至4.214亿股[101] - 1996年首次公开发行A股2312万股 募集资金2.062亿元[101] - 1996年首次公开发行后股本变更为9810万股[101] - 公司控股股东冀中能源2007年通过拍卖获得1.277亿股股份[102] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为55.25万元人民币[19] - 其他营业外收入和支出为66.26万元人民币[21] - 委托理财总额3亿元人民币 实际获得收益95.78万元人民币[40] - 自有资金投资商品期货800万元人民币 预计收益34.52万元人民币[41] - 报告期内公司未实施利润分配 亦无转增股本计划[43][44] - 公司预测下一报告期无需发布净利润大幅变动警示[45] - 报告期未发生重大诉讼 仲裁及资产重组事项[47][51] - 归属于母公司所有者权益合计增长1083.94万元至10.85亿元[93] - 其他综合收益增加43.83万元至402.98万元[93] - 少数股东权益增加464.37万元至2.23亿元[93] - 专项储备本期提取274.45万元,使用93.59万元[93] - 合并所有者权益期初余额为820,206,485.28元[95] - 本期合并综合收益总额亏损134,670,584.47元[95] - 合并专项储备本期增加284,687.12元(提取985,888.29元,使用701,201.17元)[95] - 合并所有者权益期末余额下降至690,143,654.62元,较期初减少15.9%[95] - 母公司所有者权益期初余额为832,029,132.51元[97] - 母公司本期综合收益总额盈利2,170,597.40元[97] - 母公司所有者权益期末余额增长至834,199,729.91元,较期初增长0.3%[97] - 母公司上年同期综合收益总额亏损140,167,853.49元[99] - 母公司上年同期所有者权益期末余额为436,557,849.67元[100] - 公司2016年半年度报告合并财务报表范围包括4家子公司[105] - 公司经营范围涵盖化工原料制造及进出口业务[104]
金牛化工(600722) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-25 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.48亿元人民币,比上年同期增长0.97%[5] - 营业总收入148,397,709.06元,较上年同期146,975,609.31元增长1.0%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为138.48万元人民币,上年同期为亏损5029.03万元人民币[5] - 公司净利润为262.99万元,相比上年同期的亏损4740.22万元实现扭亏为盈[38] - 营业利润改善至1.77百万元,去年同期为-27.22百万元,主要由于剥离PVC装置相关资产所致[15] - 营业利润为177.48万元,较上年同期亏损2721.51万元大幅改善[38] - 加权平均净资产收益率为0.16%,上年同期为-0.09%[5] - 基本每股收益为0.0020元/股,上年同期为-0.0739元/股[5] - 基本每股收益0.0020元,上年同期为-0.0739元[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本140,102,103.36元,较上年同期131,522,048.11元增长6.5%[37] - 销售费用减少41.57%至2.49百万元,主要由于剥离PVC装置相关资产所致[15] - 销售费用248.80万元,较上年同期425.85万元下降41.6%[38] - 管理费用减少68%至4.64百万元,主要由于剥离PVC装置相关资产所致[15] - 管理费用463.68万元,较上年同期1448.92万元下降68.0%[38] - 财务费用改善106.27%至-1.47百万元,主要由于上期贷款较多和本期定期存款利息收入所致[15] - 财务费用为负146.54万元,较上年同期2336.16万元支出大幅改善[38] - 营业外收入86.04万元,较上年同期479.25万元下降82.0%[38] 资产变化 - 公司总资产为12.80亿元人民币,较上年度末减少0.43%[5] - 公司总资产从年初1,284,988,972.97元下降至期末1,279,513,398.48元,减少0.4%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为8.57亿元人民币,较上年度末增长0.21%[5] - 归属于母公司所有者权益从年初855,318,619.31元增至857,156,841.96元,增长0.2%[31] - 未分配利润亏损从年初1,562,920,982.07元收窄至1,561,536,189.12元,改善0.1%[31] - 应收票据增加62.7%至176.84百万元,主要由于子公司金牛旭阳与母公司应收票据增加所致[13] - 应收票据期末余额为1.77亿元人民币,较年初增长62.7%[29] - 应收账款期末余额为539.64万元人民币,较年初下降3.3%[29] - 应收账款期末余额30,000,000元,较年初0元实现新增[33] - 预付款项期末余额为4648.97万元人民币,较年初增长8.5%[29] - 预付款项从年初101,700元大幅增至4,701,700元,增长4,523%[33] - 存货增加40.55%至6.35百万元,主要由于子公司金牛旭阳存货增加所致[13] - 存货期末余额为635.47万元人民币,较年初增长40.6%[29] - 其他流动资产期末余额为9388.94万元人民币,较年初增长2.3%[29] - 流动资产合计期末余额为9.01亿元人民币,较年初增长1.0%[29] - 固定资产期末余额为3.52亿元人民币,较年初下降3.9%[29] - 在建工程期末余额为112.79万元人民币,较年初增长108%[29] 负债和权益变化 - 预收款项减少30.13%至17.79百万元,主要由于子公司金牛物流预收账款减少所致[14] - 预收款项从年初25,467,200.28元下降至17,794,585.72元,减少30.1%[30] - 应付职工薪酬减少56.68%至3.70百万元,主要由于剥离PVC装置相关资产所致[14] - 其他应付款增加61.64%至35.39百万元,主要由于子公司金牛旭阳其他应付款增加所致[14] - 应付账款从年初70,129,655.53元下降至60,442,184.11元,减少13.8%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6750.78万元人民币,上年同期为-1.03亿元人民币[5] - 经营活动现金流量净流出6750.78万元,较上年同期流出1.03亿元有所收窄[45] - 筹资活动产生的现金流量净额减少104.38%至-0.85百万元,主要由于上期借款较多所致[18] - 货币资金期末余额为5.70亿元人民币,较年初减少6.85亿元[29] - 货币资金从年初540,507,510.52元下降至期末501,630,202.07元,减少7.2%[33] - 购买商品接受劳务支付现金8869.54万元,较上年同期1.82亿元下降51.2%[45] - 经营活动现金流入小计为449.88万元,同比下降86.4%(上期3567.53万元)[46] - 经营活动现金流出小计为4337.61万元,同比下降64.8%(上期1.23亿元)[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-3887.73万元,同比改善55.6%(上期-8752.30万元)[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2676.96万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144.66万元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-3887.73万元,同比改善66.4%(上期-1.16亿元)[47] - 期末现金及现金等价物余额为4.99亿元,同比增加16.4%(上期4.28亿元)[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1356.73万元,同比下降47.8%(上期2596.62万元)[46] - 支付的各项税费为10.00万元,同比下降94.8%(上期193.09万元)[46] - 支付其他与经营活动有关的现金为2970.88万元,同比增加25.6%(上期2364.97万元)[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为27.63万元人民币[7][8] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为58.41万元人民币,主要来自子公司处理边角废料收入[8] 股东信息 - 股东总数27,441户,前三大股东持股比例分别为29.99%、26.06%和3.04%[9][11] 业务表现 - 营业收入74.28百万元,较上年同期130.52百万元下降43.1%[44] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期累计净利润未出现重大变动警示[26]
金牛化工(600722) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-03-22 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入6亿元人民币同比下降57.38%[14] - 2015年公司营业收入为6.00亿元人民币,较上年同期下降57.38%[32] - 归属于上市公司股东净利润2.44亿元人民币同比扭亏[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元人民币[30] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3.72亿元人民币,是全年唯一盈利的季度[17] - 公司2015年营业收入为6.00亿元人民币,同比下降57.4%[176] - 净利润为2.53亿元人民币,同比扭亏为盈(上年同期亏损3.01亿元)[176] - 归属于母公司所有者的净利润为2.44亿元人民币[176] - 基本每股收益为0.3593元/股[177] - 基本每股收益0.3593元人民币同比转正[15] - 扣非后基本每股收益-0.1650元人民币[15] - 加权平均净资产收益率33.35%同比大幅提升[15] - 扣非后加权平均净资产收益率-15.31%[15] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为244,449,588.22元[189] - 公司上期综合收益总额为-311,968,323.40元[192] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比下降45.74%至1243.13万元[45] - 管理费用同比下降32.99%至6973.30万元[45] - 财务费用同比下降14.47%至6160.85万元[45] - 营业总成本为7.03亿元人民币,同比下降57.9%[176] - 甲醇业务原材料成本下降13.50%,电力成本下降25.86%[42] - 甲醇生产原料煤气采购单价降低20.69%[37] - 化工行业总成本3.39亿元,同比下降72.12%[42] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入3.51亿元,同比下降68.96%[35] - 甲醇业务营业收入3.47亿元,同比下降11.74%[35] - 甲醇业务毛利率从0.33%提升至1.34%,增加305个百分点[36][37] - 甲醇销售量204,635吨,同比增长12.10%[38] - 树脂贸易收入1.98亿元,毛利率1.97%[35] - 甲醇生产子公司金牛旭阳2015年实现净利润1,854.30万元,较上年减少20%[22] - 子公司金牛旭阳甲醇业务净利润1854.3万元[65] - 甲醇年产能20万吨占全国总产能0.31%[56] - 甲醇市场占有率稳定在0.30%[57] - 金牛旭阳甲醇年产能20万吨[72] - 2016年计划甲醇产量21万吨[72] - 2016年预计甲醇销售收入3.4亿元[72] 管理层讨论和指引 - 公司通过重大资产重组出售亏损的PVC业务,实现扭亏为盈[27][29] - 出售聚隆化工100%股权实现投资收益使公司利润扭亏为盈[64] - 公司2013及2014年度净利润为负值,股票被实施退市风险警示[92] - 公司通过重大资产出售在2015年度实现扭亏为盈,化解暂停上市风险[92] - 公司保证与控股股东冀中能源集团在机构、业务、财务方面保持独立[84][85] - 公司承诺与关联方交易遵循公平、公正、公开原则并履行信息披露义务[86] - 公司控股股东承诺杜绝占用上市公司资金及资产的行为[84] - 冀中能源承诺以16亿元现金认购金牛化工非公开发行股份[78] - 认购价格为每股6.18元[78] - 认购股份数不超过2.589亿股[78] - 认购股份锁定期为36个月[78] - 承诺关联交易定价参照独立第三方市场价格[80] - 保证不通过关联交易损害金牛化工利益[80] - 承诺保持金牛化工人员、资产、财务独立性[82] - 冀中能源集团承诺将峰煤焦化年产30万吨甲醇生产线在36个月内注入金牛化工或通过其他方式解决[86] - 公司可供分配利润为负2015年度不实施分红[75] 其他财务数据 - 经营活动产生现金流量净额-3874.65万元人民币同比下降130.84%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,874.65万元人民币,较上年同期下降130.84%[32] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-38,746,526.61元,同比下降130.8%[183] - 母公司经营活动现金流量净额为-97,127,582.46元,同比下降622.7%[186] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至440,657,287.61元,主要由于处置资产及子公司收回现金571,363,989.53元[183] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为460,377,531.57元,主要来自处置资产及子公司[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为255,457,965.48元,同比下降63.2%[182] - 取得借款收到的现金为280,000,000元,同比下降64.6%[183] - 母公司取得借款收到的现金为250,000,000元,同比下降67.9%[186] - 偿还债务支付的现金为576,666,666.68元,同比上升58.7%[183] - 期末现金及现金等价物余额为615,668,530.21元,较期初增加7.7%[184] - 母公司期末现金及现金等价物余额为537,516,510.52元,同比下降1.2%[187] - 公司2015年投资收益为4.22亿元人民币,较上年同期大幅增长7,058.15%[32] - 投资收益为4.22亿元人民币,同比增长7,057.8%[176] - 非经常性损益总额为3.57亿元人民币,主要来自出售子公司聚隆产生的4.24亿元投资收益[18][20] - 期货投资亏损158.73万元,投资份额800万元[101] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东净资产8.55亿元人民币同比增长40.04%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为8.55亿元人民币,比上年同期增加40.04%[24] - 总资产12.85亿元人民币同比下降61.42%[14] - 公司总资产为12.85亿元人民币,比上年同期减少61.42%[24] - 资产总计29.59亿元人民币,同比增长236.9%[173] - 负债合计23.82亿元人民币,同比增长5,044.6%[173] - 所有者权益合计5.77亿元人民币,同比下降30.7%[173] - 短期借款为9,000万元人民币[173] - 货币资金期末余额为6.39亿元人民币,较期初5.75亿元增长11.1%[169] - 应收账款期末余额为557.89万元人民币,较期初1141.6万元下降51.1%[169] - 存货同比下降95.53%至452.12万元[55] - 存货期末余额为452.12万元人民币,较期初1.01亿元大幅下降95.5%[169] - 固定资产同比下降65.43%至3.66亿元[55] - 固定资产期末余额为3.66亿元人民币,较期初10.59亿元下降65.4%[169] - 在建工程同比下降99.95%至54.23万元[55] - 在建工程期末余额为54.23万元人民币,较期初11.31亿元下降99.95%[169] - 短期借款期末余额为3000万元人民币,较期初9000万元下降66.7%[170] - 应付账款期末余额为7012.97万元人民币,较期初6.69亿元下降89.5%[170] - 一年内到期非流动负债期末余额为110.5万元人民币,较期初8.48亿元下降99.9%[170] - 长期借款期末余额为0元,较期初6.9亿元减少100%[170] - 未分配利润期末余额为-15.63亿元人民币,较期初-18.07亿元改善13.5%[171] - 公司期末未分配利润为-1,562,920,982.07元[191] - 公司期末所有者权益合计为1,073,882,125.25元[191] - 公司本期所有者权益合计增加253,675,639.97元[189] - 公司上期所有者权益合计减少302,908,395.49元[192] - 公司期末专项储备余额为3,591,462.71元[191] - 公司股本保持稳定为680,319,676.00元[189][191][193] - 公司资本公积保持稳定为1,645,312,920.48元[189][191][193] - 公司盈余公积保持稳定为89,015,542.19元[189][191][193] - 本期所有者权益合计增加255,303,429.35元,主要由于综合收益总额贡献[194] - 上期所有者权益合计减少321,891,760.51元,主要由于综合收益总额亏损[196] - 期末未分配利润为-1,691,431,298.11元,较期初-1,946,734,727.46元改善255,303,429.35元[194][197] - 期末所有者权益合计为832,029,132.51元,较期初576,725,703.16元增长44.2%[194][197] - 上期未分配利润为-1,946,734,727.46元,较年初-1,624,842,966.95元恶化321,891,760.51元[196][197] - 公司总股本保持680,319,676.00元不变[194][196][197] - 资本公积保持1,764,472,501.45元不变[194][196][197] - 盈余公积保持78,668,253.17元不变[194][196][197] - 上期专项储备提取和使用均为5,189,238.99元[197] 关联交易和股东结构 - 向关联人购买原材料预计金额40,000万元,实际发生0元,差异原因系重大资产重组剥离PVC等相关资产[96] - 向关联人采购商品预计金额110万元,实际发生0元[96] - 向关联人销售产品预计金额200万元,实际发生0元,差异原因系重大资产重组剥离PVC资产[96] - 在关联财务公司存款预计月平均余额1,000万元,实际发生7,426.2万元,超额642.6%[96] - 关联交易合计预计金额41,310万元,实际发生7,426.2万元,完成率仅18%[96] - 有限售条件股份减少258,899,676股,全部转为无限售流通股[108] - 冀中能源持有258,899,676股限售股于2015年9月16日解除限售[112] - 冀中能源认购的258,899,676股限售股于2015年9月16日解禁上市流通[86] - 普通股股份总数保持680,319,676股不变,无限售流通股占比升至100%[108] - 普通股股东总数24,926户[116] - 冀中能源股份有限公司持股381,262,977股占比56.04%[118] - 河北建设投资集团持股20,687,654股占比3.04%[118] - 王胤心持股4,879,400股占比0.72%[118] - 王薇淇持股3,000,000股占比0.44%[118] - 杨成社持股3,000,000股占比0.44%[118] - 控股股东冀中能源转让2.04亿股股份占比29.99%[123] - 转让价格5.98元/股[123] - 冀中能源持股降至177,262,977股占比26.05%[123] - 实际控制人为河北省国资委[125][127] - 2012年非公开发行股票258,899,676股,发行价6.18元/股,募集资金16亿元[114] - 期末总股本6.8亿股与上年持平[14] 公司治理和人员结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[130] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计184.61万元[130] - 董事兼总经理葛汝增年度税前报酬为33.17万元[130] - 监事张玉文年度税前报酬为27.09万元[130] - 总会计师李爱华年度税前报酬为26.63万元[130] - 总经济师孙式星年度税前报酬为22.86万元[130] - 副总会计师兼董事会秘书张树林年度税前报酬为21.57万元[130] - 监事崔跃民年度税前报酬为18.68万元[130] - 副总经理王洪江年度税前报酬为16.61万元[130] - 独立董事姚万义、袁琳、张文雷年度税前报酬均为6万元[130] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为184.61万元[138] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计184.61万元[138] - 母公司在职员工数量为26人[141] - 主要子公司在职员工数量为165人[141] - 在职员工总数合计191人[141] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为901人[141] - 生产人员数量为116人,占员工总数60.7%[141] - 行政人员数量为30人,占员工总数15.7%[141] - 财务人员数量为24人,占员工总数12.6%[141] - 研究生及本科学历员工40人,占统计总数137人的29.2%[141] - 公司2015年召开董事会会议9次,其中现场会议2次,通讯方式1次,现场结合通讯方式6次[153] - 公司2015年召开年度股东大会1次,临时股东大会1次,分别于2015-06-08和2015-08-03举行[149][151] - 公司2014年度利润分配方案经股东大会审议通过[149] - 公司2015年续聘审计机构[149] - 公司设立全资子公司[149] - 公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[149] - 公司进行重大资产出售构成关联交易[149][151] - 公司2015年度内部控制审计报告获标准无保留意见[161] - 公司2015年编制内部控制自我评价报告[159][160] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[156][157] - 公司支付致同会计师事务所年度审计报酬50万元人民币[91] - 公司支付内部控制审计费用15万元人民币[91] - 公司支付国泰君安证券财务顾问费用380万元人民币[91] 历史财务数据和比较 - 2014年归属于上市公司股东净亏损3.12亿元[76] - 2013年归属于上市公司股东净亏损1.597亿元[76] - 2015年现金分红总额为2.444亿元[76] - 甲醇价格从2013年2600元/吨降至2015年1900元/吨,降幅26.9%[59] - 焦炉煤气采购价格从2013年0.57元/立方降至2015年0.39元/立方,降幅31.6%[60] - 公司1996年首次公开发行募集资金206,203,400元[199] 其他重要事项 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例72.61%,同比增加47.20个百分点[39] - 供应商一采购额1.86亿元,同比下降19.93%[44] - 公司设立沧州聚隆化工有限公司注册资本3亿元[63] - 设立沧州金牛劳动服务有限公司注册资本500万元[63]
金牛化工(600722) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-19 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入4.46亿元人民币,同比下降63.95%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元人民币,上年同期为亏损1.81亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.06亿元人民币[6] - 加权平均净资产收益率34.40%,上年同期为-40.66%[7] - 基本每股收益0.3489元/股,上年同期为-0.2667元/股[7] - 营业收入下降63.95%至4.46亿元,因PVC装置停产检修及子公司收入减少[16] - 归属于母公司净利润扭亏为盈至2.37亿元,主要来自资产出售收益[17] - 公司第三季度营业总收入为1.5646亿元,同比下降59.5%[39] - 年初至报告期末营业总收入为4.459亿元,同比下降63.9%[39] - 第三季度净利润为3.7417亿元,同比扭亏为盈[40] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为2.3736亿元,同比扭亏为盈[41] - 基本每股收益为0.3489元/股,同比扭亏为盈[41] - 营业利润为412,247,106.13元,但合并后为324,728,917.74元[43] - 净利润为394,765,118.69元,但合并后净亏损为-68,596,313.02元[43] - 公司预计累计净利润为正,主要因重大资产重组导致投资收益大幅增加[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本下降67.72%至4.05亿元,与收入减少原因一致[17] - 第三季度营业总成本为1.8072亿元,同比下降61.0%[39] - 年初至报告期末营业成本为4.0548亿元,同比下降67.7%[39] - 资产减值损失为6,938.64元,但合并后为-3,062,549.72元[43] 非经常性损益 - 非经常性损益总额3.43亿元人民币,主要包含子公司出售PVC资产增值收益4.13亿元人民币[8][9][10] - 政府补助计入当期损益534.42万元人民币,包含中央预算内节能资金拨款等[9] - 投资收益激增10335.56%至4.13亿元,因出售PVC资产评估增值[17] - 第三季度投资收益为4.1563亿元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7260.86万元人民币,同比下降470%[6] - 经营活动现金流净额下降470%至-7261万元,因销售收入减少[18] - 投资活动现金流净额转正至2.03亿元,因出售聚隆化工股权[18] - 投资活动产生的现金流量净额为202,609,903.85元,同比改善[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,608,606.78元,同比恶化[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,759,507.12元,同比下降62.8%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为177,734,016.31元,同比下降65.3%[46] - 取得借款收到的现金为280,000,000.00元,同比增长133.3%[46] - 偿还债务支付的现金为576,666,666.68元,同比增长116.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额为338,130,108.55元,同比下降70.6%[47] - 经营活动现金流入小计同比下降95.6%,从上年同期的345.15亿元降至15.22亿元[49] - 经营活动现金流出小计同比下降78.3%,从上年同期的428.66亿元降至93.08亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-7.79亿元,上年同期为-8.35亿元[49] - 处置子公司获得现金净额34.52亿元,显著贡献投资活动现金流入[49] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-24.32亿元改善至22.55亿元[49] - 取得借款收到的现金同比增长108.3%,从上年同期的1.2亿元增至2.5亿元[50] - 偿还债务支付的现金大幅增加至56亿元,上年同期为12亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化至-37.59亿元,上年同期为-4.6亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比下降70.5%,从上年同期的10.71亿元降至3.16亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额为-22.82亿元,较上年同期的-37.27亿元有所改善[50] 资产和负债变动 - 总资产12.99亿元人民币,较上年末减少61.00%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.58亿元人民币,较上年末增长40.44%[6] - 货币资金减少32.64%至3.87亿元,主要因支付40万吨PVC项目工程款[15] - 预付款项增长184.80%至6197万元,因子公司预付原材料款增加[15] - 固定资产减少66.50%至3.55亿元,因重大资产重组剥离PVC资产[15] - 在建工程下降78.60%至2.42亿元,因资产重组剥离PVC项目[15] - 公司货币资金期末余额为3.87亿元人民币,较年初5.75亿元下降32.6%[32] - 应收账款期末余额为1162万元人民币,较年初1142万元增长1.8%[32] - 预付款项大幅增长至6197万元人民币,较年初2176万元增长184.8%[32] - 存货显著下降至589万元人民币,较年初1.01亿元下降94.2%[32] - 固定资产大幅减少至3.55亿元人民币,较年初10.59亿元下降66.5%[33] - 在建工程减少至2.42亿元人民币,较年初11.31亿元下降78.6%[33] - 短期借款减少至3000万元人民币,较年初9000万元下降66.7%[33] - 应付账款大幅下降至5253万元人民币,较年初6.69亿元下降92.1%[33] - 未分配利润为-15.70亿元人民币,较年初-18.07亿元改善13.1%[34] - 流动负债合计为16.863亿元,非流动负债合计为6.959亿元[37] - 所有者权益合计为5.767亿元,较期初下降30.6%[37] 关联交易与独立性承诺 - 冀中能源集团于2012年3月6日承诺规范关联交易,确保交易价格公允并履行信息披露义务[21][23] - 承诺不要求或接受金牛化工在市场公平交易中给予优于第三方的条件[21][23] - 若违反关联交易承诺,冀中能源集团将赔偿金牛化工因此造成的损失[23][25] - 冀中能源集团承诺保证金牛化工人员独立,包括劳动人事管理独立及避免双重任职[25] - 承诺保证金牛化工资产独立完整,资产由公司独立拥有和运营[25] - 承诺财务独立,包括建立独立财务部门、银行账户及财务决策权[25][26] - 承诺机构独立,办公场所与冀中能源分开且职能部门无隶属关系[26] - 承诺业务独立,拥有自主经营资产和能力,减少关联交易[26] - 冀中能源集团于2014年4月18日承诺避免同业竞争,期限三十六个月[26]
金牛化工(600722) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-17 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.894亿元,同比下降65.96%[17] - 营业收入为2.894亿元,同比下降65.96%[24][26] - 营业总收入同比下降66.0%至2.894亿元(上期8.503亿元)[84] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.347亿元,同比扩大[17] - 归属于上市公司股东净利润为-1.347亿元[24] - 归属于母公司净利润亏损扩大至-1.347亿元(上期-1.087亿元)[86] - 净利润亏损扩大至-1.306亿元(上期-9895万元)[86] - 基本每股收益为-0.198元/股,同比恶化[18] - 基本每股收益降至-0.198元/股(上期-0.1598元/股)[86] - 扣除非经常性损益后的净亏损为8222万元[17] - 营业利润亏损扩大至-7819万元(上期-9537万元)[84] - 加权平均净资产收益率为-24.77%,同比恶化[18] - 母公司营业收入同比下降99.3%至356.5万元(上期4.988亿元)[88] - 母公司净利润亏损扩大至-1.402亿元(上期-1.189亿元)[89] - 母公司销售收入现金流入仅92.08万元,同比暴跌99.6%[94] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.596亿元,同比下降68.97%[26] - 营业成本同比下降69.0%至2.596亿元(上期8.367亿元)[84] - 营业总成本同比下降61.6%至3.651亿元(上期9.496亿元)[84] - 财务费用为4810万元,同比上升35.59%[26][29] - 营业外支出为5734万元,同比上升1113.28%[26][29] - 支付给职工的现金为4,684万元,同比下降21.0%[92] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.379亿元,同比下降20.8%[92] 各条业务线表现 - 化工行业营业收入为1.79亿元,同比下降74.38%[33] - 甲醇产品营业收入为1.76亿元,同比下降12.96%[33] - PVC树脂营业收入为301万元,同比下降99.33%[33] - 主要子公司金牛旭阳实现净利润829.02万元[44] - 甲醇期货套期保值投资实现盈利3,983,885.68元[39] 各地区表现 - 公司2023年第四季度iPhone在中国市场创下收入纪录达967.7亿美元[110] 管理层讨论和指引 - 终止40万吨PVC项目并将剩余4.07亿元募资补充流动资金[43] - 公司以自有资金设立沧州金牛劳务公司[37] - 冀中能源集团承诺在未来十六个月内将峰煤焦化公司30万吨甲醇生产线以作价转让、委托管理或纳入金牛化工等方式解决同业竞争问题[65] - 控股股东冀中能源股份有限公司持股数量为381,262,977股,占总股本比例56.04%[71] - 第二大股东河北建设投资集团有限责任公司持股数量为20,687,654股,占总股本比例3.04%[71] - 报告期末股东总数为24,433户[69] - 公司2015年半年度报告已发布[64] - 报告覆盖期间为2015年半年度[102][104] - 公司2015年上半年财务报表于8月17日经第六届董事会第三十八次会议批准[115] - 合并财务报表范围包括4家子公司:揭阳华南沧化实业、河北沧骅储运、河北金牛物流、河北金牛旭阳化工[116] - 公司主要生产销售PVC树脂、液氯、烧碱及甲醇等化工产品[115] 关联交易和关联方关系 - 收到政府补助资金506.75万元,包括节能资金拨款及稳岗补贴[21] - 非经常性损益项目合计影响-5244.87万元[21] - 关联方冀中能源委托贷款利息支出4,434.78元[53] - 在财务公司月平均存款余额3,373.30万元[53] - 关联方冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司PVC树脂项目施工累计发生额172.63万元[55] - 控股股东冀中能源向公司提供委托贷款期末余额13.00亿元[57] - 冀中能源集团受让公司债权形成债务关系期末余额1.25亿元[57] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计1.42亿元[57] - 报告期内关联资金往来发生额减少0.22亿元[57] - 委托贷款资金利率按中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮0.5%执行[57] - 冀中能源期初提供资金余额15.20万元[57] - 冀中能源集团其他关联人期初余额12.46万元[57] - 关联债权债务对公司生产经营和未来发展产生积极影响[57] - 关联交易价格需与独立第三方交易价格相同或相似以确保公允性[63] - 公司承诺规范关联交易并依法签署协议[63] - 违反关联交易承诺将向公司进行赔偿[63] - 关联交易需履行批准程序和信息披露义务[63] - 控股股东承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[63] - 关联交易条件不得优于独立第三方交易条件[63] - 冀中能源集团承诺杜绝一切非法占用金牛化工资金和资产的行为[66] - 冀中能源承诺在涉及关联交易的表决中严格履行回避表决义务[66] - 冀中能源承诺不要求金牛化工为其及控制的其他企业提供任何形式的担保[66] - 冀中能源集团承诺若发生必要关联交易将严格遵循市场原则和公平公正公开原则[66] - 冀中能源集团承诺关联交易将遵循审议程序并履行信息披露义务[66] 公司独立性和治理结构 - 公司独立性承诺涵盖生产经营和行政管理[63] - 高级管理人员需按公司章程规定选举产生[63] - 公司董事会及高管人员需独立于关联方[63] - 金牛化工保持独立的财务部门及财务核算体系[65] - 金牛化工拥有独立的银行账户且不与控股股东共用[65] - 金牛化工具备独立面向市场的自主经营能力[65] - 金牛化工机构设置独立于控股股东并能独立运作[65] 募集资金使用情况 - 2012年非公开发行募集资金总额1,589,391,098元[40] - 累计使用募集资金1,186,409,742.52元[40] - 尚未使用募集资金402,981,355.48元[40] - 募集资金专户实际余额407,295,681.96元[40] - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,589,391,098.00元[113] - 公司非公开发行股票发行费用为10,608,899.68元[113] - 公司非公开发行股票发行价为每股6.18元[113] - 公司非公开发行股票数量为258,899,676股[113] - 公司非公开发行后总股本变更为680,319,676股[113] - 公司控股股东冀中能源股份有限公司持有127,654,800股[112] - 控股股东承诺认购非公开发行股份锁定期36个月[61] - 公司1996年首次公开发行A股募集资金206,203,400元[111] - 公司1996年首次公开发行后股本变更为98,100,000股[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5197万元,同比恶化[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-5197万元,同比大幅减少[26][29] - 经营活动现金流净额同比下降65.6%至1.511亿元(上期4.392亿元)[91] - 经营活动产生的现金流量净额为负5,197万元,同比恶化108.1%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.404亿元,同比改善25.1%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.545亿元,同比恶化262.7%[92][93] - 期末现金及现金等价物余额为1.248亿元,较期初下降78.2%[92][93] - 取得借款收到的现金2.65亿元,同比增长120.8%[92] - 偿还债务支付现金4.717亿元,同比增长205.0%[92] - 分配股利及偿付利息支付现金4,780万元,同比增长34.7%[93] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为4.764亿元,同比下降22.00%[17] - 总资产为30.056亿元,同比下降9.77%[17] - 货币资金期末余额为1.598亿元,较期初减少72.19%[30] - 货币资金期末余额为1.598亿元,较期初5.747亿元减少72.19%[77] - 应收票据期末余额为7739万元,较期初1.037亿元减少25.38%[77] - 预付款项期末余额为1.081亿元,较期初2176万元增长396.67%[77] - 存货期末余额为9904万元,较期初1.012亿元减少2.14%[77] - 固定资产期末余额为9.969亿元,较期初10.587亿元减少5.84%[77] - 在建工程期末余额为11.924亿元,较期初11.313亿元增长5.40%[77] - 工程物资期末余额为3419万元,较期初2047万元增长66.98%[77] - 公司总资产从期初333.1亿元下降至期末300.56亿元,减少32.54亿元(9.8%)[78][79] - 货币资金从期初5.47亿元大幅减少至期末1.10亿元,下降4.37亿元(79.9%)[81] - 短期借款从期初9000万元增加至期末1.2亿元,增长3000万元(33.3%)[78] - 一年内到期非流动负债从期初8.48亿元减少至期末7.31亿元,下降1.17亿元(13.8%)[78] - 长期借款从期初6.9亿元减少至期末5.7亿元,下降1.2亿元(17.4%)[78] - 未分配利润亏损从期初-18.07亿元扩大至期末-19.42亿元,增加亏损1.35亿元[79] - 归属于母公司所有者权益从期初6.11亿元下降至期末4.76亿元,减少1.35亿元(22.1%)[79] - 母公司存货从期初9190万元减少至期末8977万元,下降213万元(2.3%)[81] - 母公司应收账款从期初51.4万元减少至期末19.0万元,下降32.4万元(63.1%)[81] - 母公司在建工程从期初9.34亿元增加至期末9.87亿元,增长5300万元(5.7%)[82] 所有者权益和权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计为209,428,177.29元[98] - 其他权益工具持有者投入资本为680,319,676.00元[98] - 资本公积为1,645,312,920.48元[98] - 未分配利润为-1,807,370,570.29元[98] - 其他综合收益为-134,670,584.47元[98] - 专项储备为189,015,542.19元[98] - 盈余公积为3,500,739.61元[98] - 库存股为82,206,485.28元[98] - 少数股东权益为3,500,739.61元[98] - 本年综合收益总额为4,038,379.56元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为3,842,626.38元[100] - 资本公积余额为1,643,129,204.80元[100] - 未分配利润余额为689,014,219.00元[100] - 专项储备本期提取金额为1,985,888.29元[100] - 专项储备本期使用金额为1,201.10元[100] - 专项储备期末余额为680,319,666.00元[100] - 盈余公积转增资本或股本金额未具体披露[100] - 一般风险准备提取金额未具体披露[100] - 所有者权益内部结转未披露具体数值[100] - 少数股东权益未披露具体数值[100] - 公司本年期初所有者权益余额为1,123,114,880.77元[101] - 综合收益总额变动为-108,684,898.18元[101] - 其他综合收益变动为9,735,240.52元[101] - 综合收益总额净变动为-98,949,657.66元[101] - 本期增减变动总额为-97,573,879.78元[101] - 期初余额中包含680,319,676.00元其他项目[101] - 资本公积期初余额为1,645,312,920.48元[101] - 盈余公积期初余额为4,661,805.06元[101] - 本期提取金额为人民币4,475,997.51元[105] - 本期使用金额为人民币3,478,359.95元[105] - 本期期末余额为人民币6,803,196.76元[105] - 母公司所有者权益变动表涵盖2015年1月至6月期间[106] - 报表货币单位为人民币元[106] - 上年末其他权益工具余额为680,319,676.00元[107] - 上年末资本公积余额为1,764,472,501.45元[107] - 上年末盈余公积余额为78,668,253.17元[107] - 上年末未分配利润为-1,946,734,727.46元[107] - 上年末所有者权益合计为576,725,703.16元[107] - 本期其他综合收益总额变动为-140,168,383.49元[107] - 本期综合收益总额变动为-140,678,353.49元[107] - 公司所有者权益期末余额为4,365,577,849.67元[108] - 资本公积期末余额为1,764,472,501.45元[108] - 未分配利润期末余额为-2,086,902,580.95元[108] - 盈余公积期末余额为78,668,253.17元[108] - 股本期末余额为680,319,676.00元[108] - 综合收益总额减少118,854,948.58元[108] - 所有者权益较期初减少118,235,451.34元[108] - 未分配利润较期初减少462,059,614.00元[108] - 公司2015年半年度报告期末所有者权益余额为780,382,012.33元[109] - 公司2015年半年度报告期初所有者权益余额为619,497.24元[109] 会计政策和会计估计 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会第15号披露规定[117] - 公司采用权责发生制会计核算基础,资产以历史成本计量[118] - 公司营业周期为12个月,记账本位币为人民币[122][123] - 合并报表编制以控制为基础,涵盖所有子公司[129] - 企业合并产生的交易费用直接计入当期损益[128] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[130] - 购买子公司少数股权作为权益性交易核算,调整所有者权益[131] - 处置子公司股权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[132] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[132] - 分步处置股权符合一揽子交易时多次交易作为整体处理[133] - 分步处置中每次处置价款与对应净资产份额差额属一揽子交易时确认为其他综合收益[133] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[134] - 共同经营按份额确认共同持有资产和共同承担负债[135] - 金融资产分为四类:以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[142] - 以公允价值计量金融资产相关交易费用直接计入当期损益[142] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[142] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[143] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到1000万元及以上[157] - 1年以内(含1年)应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[159] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例均为10%[159] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例均为15%[159] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例均为20%[159] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例均为50%[159] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例均为100%[159] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[149] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[162] - 金融资产减值测试采用实际利率折现预计未来现金流量现值[152] - 房屋及建筑物折旧年限20至45年,残值率5%至10%,年折旧率2.00%至4.75%[178] - 机器设备折旧年限8至18年,残值率5%至10%,年折旧率5.00%至11.88%[178] - 运输设备折旧年限4至12年,残值率5%至10%,年折旧率7.50%至23.75%[178] - 其他设备折旧年限