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大华所收警示函!事发三只松鼠年报审计,半年前曾被暂停证券业务6个月
梧桐树下V·2024-11-25 15:56

大华会计师事务所审计问题 - 安徽证监局对大华所及签字会计师郝丽江、李东辉出具警示函 涉及三只松鼠2023年年报审计项目存在多项程序执行不到位问题 [2] - 审计问题包括:内部控制审计程序执行不到位 未针对不同销售模式渠道执行测试 生产与仓储环节未执行穿行测试 [2] - 期后回款审计程序执行不到位 未对部分客户期后回款额超过应收款余额情况跟进 [2] - 预付账款审计程序执行不到位 未检查进口供应商基本信息及期后收货情况 [2] - 存货审计程序执行不到位 存在未回函或回函不符但未见替代程序 监盘报告中替代检查无底稿 [2] - 推广费用审计程序执行不到位 未获取重要推广服务供应商的费用确认单等结算单据 [2] 大华所历史处罚记录 - 江苏证监局2024年5月13日对大华所处罚4132万元 暂停证券服务业务6个月 涉及金通灵2017-2022年报审计虚假记载 [6] - 大华所在金通灵年报审计中出具标准无保留意见 但该公司6年虚增/虚减营收及利润 审计收入合计688.68万元(不含税) [6] - 处罚措施包括:没收业务收入688.68万元 罚款3443.4万元 3名签字会计师合计被罚270万元 [6]