全新好:关于拟变更会计师事务所的公告
公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月11日召开第十二届董事会第二十四次(临时)会议 [1] - 董事会审议通过了关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [1] - 公司董事会同意聘任大华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [1] - 聘用期限为一年 [1]
公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月11日召开第十二届董事会第二十四次(临时)会议 [1] - 董事会审议通过了关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [1] - 公司董事会同意聘任大华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [1] - 聘用期限为一年 [1]