米多多集团:拟赴港ipo 全球化拓展与供应链布局并进
搜狐财经·2025-12-10 09:16

公司业务与市场地位 - 公司是领先及快速增长的综合服务平台,为跨境电商企业提供数字营销及运营支援服务,赋能企业通过跨境电商向海外销售中国制造商品 [1] - 以2024年收入计算,公司为中国第五大跨境电商服务供应商 [1] - 公司的数字解决方案帮助企业客户通过Google、TikTok、Meta及Amazon等国际领先数字媒体平台触达海外消费者 [1] 募资用途与战略规划 - 本次募集资金拟用于扩大全球业务覆盖,重点放在海外市场的定制营销服务本地化 [1] - 资金将用于开发海外电商运营及营销相关技术的研发 [1] - 公司计划进行策略性投资或收购,特别是东南亚电子商务供应链公司,以产生协同效应并配合整体服务供应 [1] 财务表现:收入与利润 - 2024年度,公司实现营业收入7113.2万美元,同比增长0.4% [1] - 2024年度,公司归母净利润亏损5.9万美元,较上年同期亏损1641.4万美元大幅收窄 [1] - 2025年上半年(1月1日至6月30日),公司实现营业收入5577.9万美元,同比增长81.6% [2] - 2025年上半年,公司归母净利润亏损1352.8万美元,上年同期亏损1.5万美元 [2] 财务表现:毛利率与人均效率 - 公司毛利率在2022年为4.81%,2023年为4.97%,2024年为-7.95%,2025年上半年为-38% [5] - 人均创收在2022年约为66.84万美元,2023年约为75.78万美元 [5] - 人均创利在2022年约为-20万美元,2023年约为-7.95万美元 [5] 现金流状况 - 2024年度,公司经营活动产生的现金流量净额为273.5万美元,同比下降0.44% [1] - 2024年度,公司筹资活动现金流净额为-35万美元,同比减少157.6万美元;投资活动现金流净额为-6000美元 [7] - 2025年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额为385.6万美元,同比增加485.7万美元 [2][7] - 2025年上半年,公司筹资活动现金流净额为336.5万美元,同比增加354.1万美元;投资活动现金流净额为0美元 [7] 资产结构变化(截至2025年6月) - 货币资金较上期末增加80.58%,占公司总资产比重上升12.28个百分点 [10] - 应收票据及应收账款较上期末增加1.62%,占公司总资产比重下降12.83个百分点 [10] - 使用权资产较上期末增加3.92%,占公司总资产比重下降1.83个百分点 [10] 负债结构变化(截至2025年6月) - 应付票据及应付账款较上期末增加48.2%,占公司总资产比重上升3.33个百分点 [13] - 预收账款较上期末增加42.33% [13] - 应交税费较上期末减少0.29%,占公司总资产比重下降2.18个百分点 [13] - 租赁负债较上期末减少2.45%,占公司总资产比重下降1.75个百分点 [13] 资产负债率 - 公司资产负债率在2022年为107.21%,2023年为107.56%,2024年为106.77%,2025年上半年为119.81% [15]