破发股科瑞思4宗违规被责令改正 上市即巅峰募6.8亿
公司监管处罚 - 公司收到广东证监局责令改正决定书及对董事长于志江、时任董秘黄海亮、财务总监刘小民的警示函[1] - 深圳证券交易所创业板公司管理部亦对公司及相关责任人发布监管函[4] 具体违规行为 - 应收款项账龄计算不连续,对某一客户应收账款转商业承兑汇票后未连续计算账龄并评估预期信用损失[2] - 未按规定审议披露关联交易,包括2018年5月至2024年12月期间承租关联方厂房未审议披露,2023年年报中未披露该交易[2] - 2023年年报未完整披露与博杰股份子公司的关联交易情况,且向德阳弘翌电子有限公司的实际销售额与披露金额不一致[2] - 募集资金管理与使用不规范,两个募投项目费用未按面积分摊,导致多期定期报告披露的募投项目进展信息不实[3] - 内幕信息知情人管理不规范,重大事项备忘录未记载人员姓名,年报内幕信息知情人登记不完整,股权激励事项未及时登记[4] 公司上市及募资情况 - 公司于2023年3月28日在深交所创业板上市,发行新股1062.5万股,发行价格63.78元/股[6] - 首次公开发行募集资金总额为67766.25万元,募集资金净额比原计划多21510.70万元[6] - 公司上市首日股价高点为93.50元,目前股价处于破发状态[6] 公司权益分派 - 2023年5月公司实施2022年年度权益分派,向全体股东每10股派14元现金,并以资本公积金每10股转增3股[7] - 权益分派后公司总股本由4250万股增至5525万股[7]