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长江通信: 长江通信关于续聘会计师事务所的公告

拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计和内部控制审计机构 [1] - 截至2024年末致同会计师事务所拥有合伙人239名、注册会计师1,359名、从业人员总数约6,000名 [1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名 证券业务收入达4.82亿元 [1] - 同行业上市公司审计客户27家 职业风险基金提取1,877.29万元 [2] - 职业保险累计赔偿限额9亿元 近三年无民事诉讼赔偿责任记录 [2] - 近三年受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次、纪律处分1次 [2] - 从业人员近三年受到行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分2次 [2] 审计项目团队构成 - 项目合伙人鲁朝芳2006年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告2份 [2] - 签字注册会计师宋小娴2017年成为注册会计师 近三年签署上市公司审计报告1份 [2] - 项目质量控制复核人潘帅1998年成为注册会计师 近三年签署4份复核7份上市公司审计报告 [3] - 审计团队近三年无刑事处罚、行政处罚及自律监管处分记录 [3] - 审计团队不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形 [3] 审计费用安排 - 2025年度财务审计费用48万元(含税) 与2024年度保持一致 [4][5] - 2025年度内部控制审计费用9万元(含税) 与2024年度保持一致 [4][5] - 合计审计费用57万元(含税) 与2024年度总额持平 [4][5] 续聘决策程序 - 董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过续聘议案 [5] - 委员会确认致同会计师事务所具备专业胜任能力及投资者保护能力 [5] - 第十届董事会第八次会议全票通过续聘议案(同意票9票、反对0票、弃权0票) [6] - 续聘事项尚需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [6] - 授权公司经营班子根据控制原则协商最终审计服务费用 [6]