核心财务表现 - 营业总收入16.43亿元 同比增长31.71% 主要受储能业务收入增长驱动 [1][1] - 归母净利润亏损收窄至-5515.06万元 同比改善38.88% [1] - 第二季度营收9.86亿元 同比增长36.8% 单季度亏损-1811.49万元 同比改善36.87% [1] 盈利能力指标 - 毛利率提升至16.58% 同比增长8.22个百分点 [1] - 净利率改善至-1.17% 同比大幅提升83.7% [1] - 三费占营收比下降至13.51% 同比下降13.8% [1] 现金流与每股数据 - 每股经营性现金流0.24元 同比大幅增长312.11% [1] - 每股收益-0.07元 同比改善38.99% [1] - 每股净资产3.37元 同比下降8.99% [1] 资产负债结构 - 货币资金减少至5.24亿元 同比下降36.39% 主要因储能电站建设投入及偿还短期借款 [1] - 有息负债增至26.34亿元 同比增长9.73% [1] - 应收账款降至14亿元 同比下降5.58% [1] - 流动比率0.95 显示短期偿债压力 [1][3] 重大财务变动原因 - 在建工程增长86.33% 因独立储能电站建设投入增加 [1] - 长期借款增长58.09% 因长期资产建设贷款增加 [1] - 财务费用增长52.73% 因贷款利息停止资本化 [1][3] - 经营活动现金流改善310.74% 因销售回款增加 [1] 业务发展特征 - 储能业务快速增长驱动收入增长 但同步推高营业成本29.76% [1] - 公司采用资本开支驱动模式 需关注资金压力及项目回报 [3] - 近10年ROIC中位数4.6% 2024年ROIC为-3.93% 投资回报表现波动 [3] 机构关注重点 - 公司确认减亏扭亏为年度重点目标 上半年已取得成效 [2] - 需持续关注现金流状况(货币资金/总资产仅6.37%)及债务压力(有息负债率27.84%) [3]
智光电气(002169)2025年中报简析:营收上升亏损收窄,短期债务压力上升